您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,專票直接抵扣,然后普票的話,是計(jì)算的
光明旅行社為增值稅一般納稅人,選擇差額計(jì)稅方法。2018年1月份組織兩個(gè)旅游團(tuán)隊(duì)旅游,取得旅游價(jià)稅合計(jì)總營(yíng)業(yè)額106萬(wàn)元,其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)由本公司全程組織旅游收取旅游費(fèi),住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)等共支付費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)53萬(wàn)元;另一個(gè)團(tuán)隊(duì)與旅游地旅游公司合作接團(tuán),支付接團(tuán)旅游費(fèi)用15.9萬(wàn)元。(均取得增值稅普通發(fā)票),款項(xiàng)均以銀行存款支付。另外當(dāng)月支付電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元。其他業(yè)務(wù)略。 (1)計(jì)算光明旅行社應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。(2)如果光明旅行社為小規(guī)模納稅人,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點(diǎn),那如果全部實(shí)行,那是我們就換個(gè)平臺(tái)開還是新注冊(cè)的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對(duì)方系統(tǒng),那全電報(bào)銷的話怎么辦?讓自己這邊的會(huì)計(jì)打印報(bào)銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號(hào),那匯款要零時(shí)跟對(duì)方要賬號(hào)嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費(fèi)、旅游、工作服等都不能開專票進(jìn)來抵扣嗎?
我是旅游行業(yè),請(qǐng)問,應(yīng)納稅額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問下申報(bào)的時(shí)候,如何填寫銷項(xiàng)?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項(xiàng)填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師,您好!試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個(gè)人感覺有點(diǎn)矛盾
老師,情況是這樣的,我公司是房地產(chǎn)公司,每月向電網(wǎng)繳納電費(fèi),然后從施工單位扣除回來,我是想問問,發(fā)票如何處理?,F(xiàn)在有兩種方案(1)我司直接從施工費(fèi)里向施工方扣除水電費(fèi),然后施工方按扣除水電費(fèi)的金額向我方提供施工費(fèi)發(fā)票。(2)我方向施工方開具水電費(fèi)發(fā)票,施工方全額向我司開具施工費(fèi)的發(fā)票。 我的疑問是(1)我方是否具有資質(zhì)直接向施工方開具水電費(fèi)發(fā)票? (2)這兩種方案對(duì)稅金有什么影響,比如增值稅、企業(yè)所得稅、土增稅等。
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問我公司是一般納稅人,在購(gòu)買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫(kù)了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測(cè)費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國(guó)外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測(cè)費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長(zhǎng)什么時(shí)候抵扣的?
如果差額計(jì)稅了,后又取得專票還是可以抵扣的么?
那就不可以的,這個(gè)不允許