繳納的增值稅/不含稅的收入=增值稅稅負(fù)。
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)的稅負(fù)率怎么計(jì)算的,稅負(fù)率一般都是多少呢?
老師,(1))請(qǐng)問商貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算(我是湖北的)? (2) 疫情期間半年都沒有交增值稅,都是留抵,會(huì)有問題嗎,謝謝
老師好,請(qǐng)教一下,企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)率2.5%是怎么來的啊,謝謝!一般企業(yè)的稅負(fù)是怎么算
你好,老師,制造業(yè)一般納稅人的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算一般是多少
老師,一般納稅人開13%的銷項(xiàng),怎么計(jì)算增值稅稅負(fù)?稅負(fù)是多少?是直接按月不含稅收入乘以稅負(fù)率嗎?還是不含稅收入乘以利潤率再乘以稅負(fù)率?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
增值稅稅額172093.16/1323378.84=0.1300407372
是這樣嗎
你實(shí)際交了增值稅是172093嗎?是的話對(duì)。
不是。我現(xiàn)在還沒抵扣
你好,你得按照你繳納的增值稅計(jì)算稅負(fù),稅額算稅負(fù)這個(gè)不對(duì)。
那我怎么把進(jìn)項(xiàng)的算進(jìn)去。我應(yīng)該怎么計(jì)算。
我現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣??隙ㄒ挚鄣?,這家的要求稅負(fù)率是0.9%
你好,你的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在是多少?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有嗎?
如果有的話,你銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額看一下算出來是多少。這個(gè)金額/收入。
有進(jìn)項(xiàng)。但是不知道要抵扣多少金額,稅負(fù)率還是09%
你好,你們的增值稅稅負(fù)是0.9嗎?如果是的話,你繳納的增值稅應(yīng)該是1323378.84×0.9%,繳納的增值稅是這些。根據(jù)這個(gè)來認(rèn)證發(fā)票就行。