您好,那當然可以的嘛,我們?nèi)胭~是實際到貨就能入賬能計入成本費用了,發(fā)票沒來就暫估好了,發(fā)票來了帶把原來暫估沖回,再按發(fā)票金額做分錄
老師,你好,想問一下,有個朋友,他以別人的公司名義簽訂了一份合同,合同內(nèi)容已經(jīng)履行完了,甲方一直沒付款,拖了兩年了,現(xiàn)在終于等到收款通知,甲方要求要開好發(fā)票去收款,但是之前那公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在可以找別的公司重新簽訂合同,可以用新的這家公司開發(fā)票和收款事項嗎?
9、A公司202X年12月1日與B公司簽訂購貨合同。具體內(nèi)容:由B公司向A公司銷售甲產(chǎn)品1000噸,合同總價款為5650萬元(含稅),交貨日期為20XX年12月20日,簽訂合同后A公司即向B公司支付合同價款的10%,收到貨物并驗收合格后支付60%,收到發(fā)票后支付20%,另10%在合同履行完畢后一個月內(nèi)支付。A公司簽訂合同后即支付了10%的價款,在12月20日收到貨物并驗收合格同時支付60%貨款,至年末B公司增值稅專用發(fā)票已開具,但尚在郵寄途中A公司未收到,經(jīng)協(xié)商A公司又支付了20%的貨款。請做出A公司年末相應的賬務處理,如果A公司在次年1月3日收到發(fā)票,請做出相應的賬務處理。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應該怎么入賬呢?
財務軟件里同時啟用了進銷存和賬務系統(tǒng),這兩者有什么關系嗎?之前都是用財務功能記賬。沒有用過進銷存管理系統(tǒng)。進銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
這個情況是先有發(fā)票,沒簽合同,沒付款,現(xiàn)在補簽合同,補貨款
哦哦,?我們的貨是早就來了嘛,現(xiàn)在補簽合同,可以的
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~