你好,那得去稅務(wù)局修改的
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,你好。請問一下,如果我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2020年2月申報1月個稅時,工資有誤,除了這個其它的月份沒錯,那么現(xiàn)在我能不能進(jìn)行更正申報?
老師,本年度1-2月代賬會計申報的個稅有問題,現(xiàn)在換了電腦,我這里查不到數(shù)據(jù),要更正申報如何處理?
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時候,有稅費暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費,3月份退回了,如果是更正申報表,是在3月份申報表那里更正嗎?要更正哪一欄
老師,個稅扣繳端1-3月是事務(wù)所做的,轉(zhuǎn)過來的時候沒有備份,現(xiàn)在我要去更正2月的申報表,進(jìn)不去,則么辦?
如果房東是個體,然后我們公司給他轉(zhuǎn)的房租款,他需要給我們開發(fā)票。然后他怎么開呢?開什么發(fā)票呢?
我問一下制造業(yè)會計人員除了一些部門給的單據(jù),會計人員自己需要制作哪些表格
老師好,問題1,24年企業(yè)自主研發(fā)了5個軟件著作權(quán),這5個都是研發(fā)項目嗎,問題2 假如是做的財務(wù)軟件升級,這五個軟件著作權(quán)都是升級的新功能,是只作為一個研發(fā)項目嗎,如果是,做賬時項目名稱寫財務(wù)軟件升級可以嗎
老師請問是不是只要是對公轉(zhuǎn)的都要發(fā)票,除了工資不要發(fā)票
老板讓人事,財務(wù)和司機(jī),每個?出一個人去盤庫,一盤得盤到后半夜,很不想去,第二天還要上班,肯定沒精神怎么辦阿?實在不行不能抽查?這個影響第二天上班啊,公司也沒個庫管,啥活都推給大家,關(guān)鍵還一宿,第二天咋上班啊?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤科目,導(dǎo)致在結(jié)賬的時候,提醒資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個要怎么改正啊
個人1月份代開了一個租賃發(fā)票,當(dāng)時交了1個點稅費?,F(xiàn)在稅務(wù)說要繳納20%的個稅。要怎么避免?有什么辦法,或者能不能作廢發(fā)票
中級500題是不是還沒有出來
銀行發(fā)放手續(xù)費是填在傭金和手續(xù)費那欄嗎?
老師您好!我想問一下就是建筑公司,比如一個工程項目是70萬,那么這70萬里面我能開多少專票呢?也就是說這個項目里面專票占百分之多少呢?還請老師指點一下迷津
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你具體的要修改哪里的?
稅務(wù)老師打電話來說我們的個稅申報有個扣除費用數(shù)據(jù)中斷的。讓我重新報一下。我懷疑是我那會電腦壞了,數(shù)據(jù)沒有上傳到他們那
那就是更換電腦的原因,從3月份修改試一下吧。
那我直接找到3月的數(shù)據(jù)進(jìn)行更改是把?
對的是的,是這么做的。
我這邊費用扣除每個月5000,累計到6月就是30000,但是稅務(wù)那邊數(shù)據(jù)說中斷的,太奇怪了
你好,應(yīng)該是他符合6萬的扣除吧,每個月都是6萬。
還真的是,我1月2月看到申報是扣除60000,但是3月因為電腦壞了,系統(tǒng)自動變成按月。那我現(xiàn)在怎么更改?老師昨天的意思是改成5000一個月。
累計扣除費用60,000給他改成這個在工資信息里面,其他有一個更多操作,累計扣除費用確認(rèn)
老師沒有看明白。稅務(wù)老師說改成5000,可能是那邊數(shù)據(jù)值看到我后面的按每月5000累計的。但是前面1,2月是按60000,這樣就連不上了,估計這樣跳出的疑點。那我現(xiàn)在就是去更正1.2月的數(shù)據(jù),把累計扣除費用更改下是把
對的是的,按照我上面的說的,你試一下吧。
老師,是不是從更多操作進(jìn)去,然后是否直接按6萬扣除改為否
是的,對的是的對的。我上面給你寫了,你試一下行嗎?如果不行的話,你就再截圖,哪里不行,我也不清楚你哪里不行。
我改了之后,還是跳出6萬。我是不是要清除記錄再重新填數(shù)據(jù)才能跳成5000?
試下這個 更換電腦后扣繳端申報收入額如何進(jìn)行累計? 答:(1) 在申報前通過【系統(tǒng)設(shè)置】設(shè)置綜合所得預(yù)扣預(yù)繳累計算稅方式; 操作路徑為:【系統(tǒng)設(shè)置】—【申報管理】—【綜合所得算稅】—勾選【在線算稅】,即可完成“通過網(wǎng)絡(luò),從【稅務(wù)局端】獲取上一屬期的申報表,對收入、費用、減除費用、專項扣除等信息實現(xiàn)累計,進(jìn)行稅款計算”。 (2) 辦稅人員正常進(jìn)行綜合所得申報,填寫綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表;稅款計算時,即會直接在線下載累計數(shù)。若無累計數(shù),點擊頁面上【重新計算】即可。
感謝老師指導(dǎo),可以更改了。后面我點了重新計算就可以了,太感謝啦
不用客氣,工作愉快。