您好!1這個應(yīng)該是有做報表重分類。 2估計是有匯算清繳調(diào)整導致的
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師,幫我解答一下,這個其他應(yīng)付款反應(yīng)的科目是負債類,但是在這體現(xiàn)的是一個合計數(shù),在負債表上顯示這筆款是因為做的憑證最后在賬上顯示余額是這些嗎?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負數(shù)
老師,我想問下,我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個科目,但負債表有顯示金額的? 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對不上負債表的數(shù)的? 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
我想問一下 對方導給我的科目余額表上 是沒有其他應(yīng)收的 但是 報表上有 我按她給我的科目余額表去新建賬套 我到處的報表 也是沒有其他應(yīng)收的數(shù) 現(xiàn)在報表上的數(shù) 是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付數(shù)不對 其他都對了 然后我跟她的資產(chǎn)合計和負債和所有者權(quán)益合計的數(shù) 不對
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
負債表未分配利潤的數(shù)比余額大也是重分類來的,如果是我,我想知道是個哪個科目重分類了
你好!未分配利潤這個,應(yīng)該是匯算清繳導致的。 其他應(yīng)付款,你要看軟件的公式,看他怎么設(shè)置的
未分配利潤這個,應(yīng)該是匯算清繳導致的??梢栽趨R算清繳哪里看到這個原因呢,一般是什么什么原因才會這樣的
你好!你看未分配利潤的明細賬。看你說的對不上的差額是不是就是未分配利潤的發(fā)生額
是不是會計法做賬可以減的費用,但稅法不可以減,所以12月的未分配利潤會比較多,12月的未分配利潤相當于按匯算清繳為為準的
你好!這個老師不確定。確實在實際操作中,有些會計會在這時候 也就是在12月底的時候做一些調(diào)整。
匯算清繳哪里有本年利潤明細嗎
你好這個沒有。匯算清繳不單獨體現(xiàn)這個。
哦,明白了
你好,歡迎下次再來探討。