同學,你好 不需要改以前年度的財務報表
電子稅務局以前年度印花稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅為申報,現(xiàn)在稅務局要進行罰款需要填什么報表
老師請問以前年度附加稅多計提了怎么辦,補做完分錄后還要改電子稅務局的申報表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補交以前年度所得稅嗎
去稅務大廳更改了以前年度的增值稅報表,以前年度的利潤表跟所得稅表用去稅局更改嗎
修改以前年度的所得稅財務報表,外徑證預繳的個稅,審計放在了營業(yè)外支出,我去修改以前年度所得稅報表這個個稅需要調(diào)增嗎?
補繳以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅后要在電子稅務局改以前年度的財務報表嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?