? 待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
還沒報(bào)銷的發(fā)票,但是先認(rèn)證抵扣了,認(rèn)證的這個(gè)月該怎么做賬
我上個(gè)月發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,但是做賬時(shí),又做了認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要調(diào)賬如何處理,分錄怎么做啊
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么?還是說認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再做賬呢?
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
那當(dāng)月入了應(yīng)交稅費(fèi)不是會(huì)影響到我應(yīng)交稅費(fèi)余額跟我實(shí)際交稅不一致嗎,賬面上的哈
收到發(fā)票當(dāng)月計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
例如:1月銷項(xiàng)稅額10萬, 認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,當(dāng)月收到票未認(rèn)證抵扣5萬,1月應(yīng)納稅額2萬 ,附加費(fèi)0.12萬 借:應(yīng)收賬款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 10萬 主營業(yè)務(wù)收入 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 8萬 貸:應(yīng)付賬款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 5萬 貸: 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 合計(jì) 0.12 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提附加費(fèi): 借:附加費(fèi) 0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 0.1
老師,你看下,如果這樣子的話不是賬面就出現(xiàn)留抵稅額嗎,但是我這個(gè)月是有交稅的啊
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款