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本月收到發(fā)票但是還沒認(rèn)證抵扣的,在下個(gè)月認(rèn)證抵扣的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

2024-08-01 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 08:45

? 待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1785 追問 2024-08-01 08:48

那當(dāng)月入了應(yīng)交稅費(fèi)不是會(huì)影響到我應(yīng)交稅費(fèi)余額跟我實(shí)際交稅不一致嗎,賬面上的哈

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齊紅老師 解答 2024-08-01 08:50

收到發(fā)票當(dāng)月計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1785 追問 2024-08-01 09:02

例如:1月銷項(xiàng)稅額10萬, 認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,當(dāng)月收到票未認(rèn)證抵扣5萬,1月應(yīng)納稅額2萬 ,附加費(fèi)0.12萬 借:應(yīng)收賬款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 10萬 主營業(yè)務(wù)收入 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 8萬 貸:應(yīng)付賬款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 5萬 貸: 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 合計(jì) 0.12 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提附加費(fèi): 借:附加費(fèi) 0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 0.1

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快賬用戶1785 追問 2024-08-01 09:03

老師,你看下,如果這樣子的話不是賬面就出現(xiàn)留抵稅額嗎,但是我這個(gè)月是有交稅的啊

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齊紅老師 解答 2024-08-01 09:05

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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2024-08-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-02-15
同學(xué)你好 本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么? 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一待認(rèn)證時(shí)項(xiàng)稅額——沒有認(rèn)證的部分 貸,銀行存款等
2020-10-31
你好、你的意思是上月發(fā)票已經(jīng)做了借進(jìn)項(xiàng)稅額但是沒有認(rèn)證,這個(gè)月認(rèn)證了要怎么做?是這意思嗎?
2020-10-23
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:其他應(yīng)收款,(如果當(dāng)初是員工先借款)
2019-12-20
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