問題 1: 當(dāng)供應(yīng)商給您的公司開具商業(yè)折扣發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理如下: 按照折扣后的金額入賬。 假設(shè)購買商品原價(jià)為 1000 元,商業(yè)折扣為 10%,則實(shí)際入賬金額為 900 元。 借:庫存商品 900 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按折扣后金額計(jì)算的稅額) 貸:應(yīng)付賬款 900 %2B (按折扣后金額計(jì)算的稅額) 問題 2: 供應(yīng)商以 10 萬元的商品作為返利給您的公司,賬務(wù)處理如下: 收到返利商品時(shí): 借:庫存商品 10 萬元 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按商品價(jià)值計(jì)算的稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(或沖減相應(yīng)的成本科目) 10 萬元 %2B (按商品價(jià)值計(jì)算的稅額) 在這種情況下,您的公司可能需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 增值稅方面,因?yàn)槭盏搅朔道唐?,增加了進(jìn)項(xiàng)稅額。 企業(yè)所得稅方面,這部分返利商品的價(jià)值會(huì)影響應(yīng)納稅所得額。 例如,假設(shè)增值稅稅率為 13%,則進(jìn)項(xiàng)稅額為 1.3 萬元,賬務(wù)處理為: 借:庫存商品 10 萬元 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1.3 萬元 貸:主營業(yè)務(wù)成本 11.3 萬元
我們進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口增值稅已繳納,到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運(yùn)輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時(shí),我們需要把超出貨物價(jià)值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價(jià)銷售④如何做賬請問這四處賬務(wù)處理是怎樣的
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬,供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應(yīng)該是a公司,相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實(shí)際支付了60萬,供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師,您好!想請教一個(gè)問題,稅務(wù)上直進(jìn)直出會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?比如說:甲為供應(yīng)商、乙為本公司,丙為客戶。乙向供應(yīng)商甲購進(jìn)商品原價(jià)賣給客戶丙(所有業(yè)務(wù)都這樣處理),然后收供應(yīng)商幾個(gè)點(diǎn)代管理費(fèi),這樣操作的話在稅務(wù)上會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?(所有業(yè)務(wù)都是真實(shí)的)
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
但是我司收到貨實(shí)際是100萬,但是開票只開了90萬,也就是商業(yè)折扣后的,那么這樣貨和賬上就不一致了,要如何處理。
這個(gè)開折扣發(fā)票就可以 點(diǎn)折扣然后輸入折扣金額
老師,我沒懂你意思。我意思是送貨單,也就是收到的商品貨物就是100萬,但是供應(yīng)商開票是開了90萬。這樣就賬實(shí)不符了,所以怎么處理?
同學(xué)你好 這個(gè)讓供貨商給你開折扣發(fā)票你賬實(shí)就相符了
老師,可以幫忙分錄寫一下不,就是收到貨100萬,發(fā)票90萬,折扣10萬,那最終實(shí)物和賬上如何平賬的?
你按發(fā)票上的金額來做賬 按折扣后的金額才可以
可以幫忙寫一下分錄嗎?
借庫存商品90萬 貸應(yīng)付賬款90萬
那我倉庫收到100萬的商品,那這樣和賬上不是差10萬元嗎
你做賬得按人家給你開的發(fā)票來入賬呀 不能說你自己想做多少做多少
哎,人家發(fā)貨是100萬,發(fā)票是只開了90萬,那這樣就是賬實(shí)不符呀
同學(xué)你好 不是給了折扣嗎 按折扣后的金額來
那我倉庫的貨就是100萬呀,只是發(fā)票是折扣后的,這個(gè)我懂,但是倉庫貨100萬實(shí)打?qū)嵉模膭?dòng)不了的呀
你入庫也得按發(fā)票金額來 按折扣后的
但是貨是先到的,送貨單上就是100萬
得按發(fā)票來入庫做賬 稅局都是按發(fā)票