你好!把原來(lái)暫估沖紅,按照發(fā)票重新入賬即可!差額沒(méi)關(guān)系。
老師,請(qǐng)問(wèn)有原材料暫估入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),相當(dāng)于暫估成本了,那這個(gè)要怎么處理
你好,請(qǐng)問(wèn)我暫估的原材料單價(jià)暫估低了,可是這個(gè)原材料已經(jīng)用暫估的低價(jià)格做進(jìn)成本里面了,我現(xiàn)在拿到發(fā)票的單價(jià)比暫估的單價(jià)高,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的,到23年年來(lái)了一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫(kù),現(xiàn)在出現(xiàn)問(wèn)題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容跟我暫估入庫(kù)的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)之前暫估原材料,現(xiàn)在來(lái)票比暫估的原材料多一分怎么處理
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
直接沖掉就可以了,對(duì)嗎
你好,是的!直接沖掉就可以!