你好,減免所得稅是132337.03×22.5%。需要交納的所得稅是132337.03×2.5%。
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算,應(yīng)納稅額100多萬,減免所得稅額是多少
我們是小微企業(yè) 一般納稅人21年度應(yīng)納稅所得額是368163.07 ,稅率為25% 應(yīng)納所得稅額為92040.77 減免額是82836.69,這里的減免額是怎么算出來的呢
老師,我想請(qǐng)教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額
師,我想請(qǐng)教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額 如果21年不是小微企業(yè)了,那22年還是嗎
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額是29萬,那么他的應(yīng)納所得額是好多,減免所得稅額是怎么算,最后應(yīng)補(bǔ)所得額?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
幫我看看第26行數(shù)字算的對(duì)不對(duì)?最后38行對(duì)不對(duì)?
你好,沒有問題的,正確的。
可是我按照你說的26行帶進(jìn)去數(shù)據(jù)不是我這個(gè)表上的
一紅截圖你系統(tǒng)出來的。
現(xiàn)在系統(tǒng)里出不來,因?yàn)槭歉?1年的申報(bào),我自己做的表格。
你好,那你在哪個(gè)里面帶進(jìn)去的?不是我上面出來的。
132337.03×22.5%等于多少?你算你寫。還有你跟我說的應(yīng)納稅所得額和你這個(gè)上面表格里面的是一樣的嗎?你再去看一下可以嗎?再仔細(xì)的對(duì)一下。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅所得稅額不一樣。
你好,減免所得稅是132337.03×22.5%。需要交納的所得稅是132337.03×2.5%。這是是你告訴我的要交的稅就是33094.25元,可是我表格里的31行是13233.7元,你又說我的表格里是對(duì)的。
你再注意一下,你告訴我的應(yīng)納稅所得額是132337.03,可是你這個(gè)表格里面的應(yīng)納稅所得額是529348.1,能一樣嗎?你這里和誰對(duì)比呀?
你明顯的告訴我的數(shù)據(jù)和申報(bào)表里面不一樣
哦哦!那就是我表格里對(duì)的咯,最后要交9826.75的所得稅咯?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思