你好,操作是可以,但是本身不規(guī)范。

老師,您好!我公司是才成立的商貿(mào)公司,一般納稅人,這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,我下月可以零申報(bào)嗎?
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師好!我們老板有兩個(gè)公司,我做賬的公司是2月剛注冊(cè)的,現(xiàn)在業(yè)務(wù)就是原公司人員在做,所以這公司沒有員工,上個(gè)月也沒有工資,這個(gè)要不要個(gè)人所得稅申報(bào)?還是0申報(bào)?以后一直這樣可以嗎?
這個(gè)月公司沒有銷售收入,只有成本票,企業(yè)所得稅我是0申報(bào)還是要輸入成本的金額,我想到下個(gè)月有收入再把這個(gè)成本一起填寫進(jìn)去,這樣做可以的嗎
老師,我們有個(gè)公司是一般納稅人,有兩個(gè)月沒發(fā)工資了,這兩個(gè)月個(gè)稅都是做的0申報(bào),如果這個(gè)月還不發(fā),個(gè)稅我把今年該發(fā)沒發(fā)的都申報(bào)一下可以嗎?因?yàn)槿绻@12月不申報(bào)的話,明年再補(bǔ)發(fā),我再申報(bào)個(gè)稅后期就要交個(gè)稅(一年只能申報(bào)12個(gè)月的)
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口 fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?

