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老師,請問以前年度繳納的附加稅沒有計提,直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費銷賬稅額,貸銀行存款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,增值稅加計扣除的也沒做是不是補做,借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款和其他收益呢?

2024-07-27 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-27 11:50

您好,這個的話是這樣的??借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款? ?差額是其他收益

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快賬用戶6011 追問 2024-07-27 11:51

那做錯的附加稅怎么調(diào)整

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快賬用戶6011 追問 2024-07-27 11:53

沒有計提的做,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費附加稅,然后把做錯的紅沖回來再做附加稅繳納可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-27 11:54

那個的話,做以前年度損益調(diào),代替,這個就行

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快賬用戶6011 追問 2024-07-27 11:54

小企業(yè)制度沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-07-27 11:57

有未分配利潤這個科目嗎,用這個代替也可以的哈

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快賬用戶6011 追問 2024-07-27 11:59

繳納附加稅做成借應(yīng)交增值稅銷賬稅額貸銀行存款了,我對沖回來可以不?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 12:19

可以,反向沖銷也是可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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