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老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度繳納的附加稅沒(méi)有計(jì)提,直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費(fèi)銷賬稅額,貸銀行存款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,增值稅加計(jì)扣除的也沒(méi)做是不是補(bǔ)做,借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款和其他收益呢?

2024-07-27 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-27 11:50

您好,這個(gè)的話是這樣的??借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款? ?差額是其他收益

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快賬用戶6011 追問(wèn) 2024-07-27 11:51

那做錯(cuò)的附加稅怎么調(diào)整

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快賬用戶6011 追問(wèn) 2024-07-27 11:53

沒(méi)有計(jì)提的做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,然后把做錯(cuò)的紅沖回來(lái)再做附加稅繳納可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-27 11:54

那個(gè)的話,做以前年度損益調(diào),代替,這個(gè)就行

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快賬用戶6011 追問(wèn) 2024-07-27 11:54

小企業(yè)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-07-27 11:57

有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎,用這個(gè)代替也可以的哈

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快賬用戶6011 追問(wèn) 2024-07-27 11:59

繳納附加稅做成借應(yīng)交增值稅銷賬稅額貸銀行存款了,我對(duì)沖回來(lái)可以不?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 12:19

可以,反向沖銷也是可以的

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您好,這個(gè)的話是這樣的??借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款? ?差額是其他收益
2024-07-27
月末,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
同學(xué)你好 1.可以的 2.就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦所得稅增加是先計(jì)提哦
2023-11-29
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-09-06
你好,可以補(bǔ)做一個(gè),借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2022-05-27
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