您好,這個(gè)不用調(diào)呀,你做了賬直接計(jì)入收入,交稅了呀
老師營(yíng)業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅匯算清繳的那個(gè)表那里
1、營(yíng)業(yè)外收入需要在當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅還是匯算清繳的時(shí)候繳稅? 2、我們是小規(guī)模納稅人,如果是當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅,在稅務(wù)系統(tǒng)里營(yíng)業(yè)外收入的金額填寫到哪個(gè)項(xiàng)目里呢,申報(bào)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)項(xiàng)目。
老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細(xì)表中,具體填在營(yíng)業(yè)外收入的哪欄?
合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外收入填在哪里
老師,企業(yè)房屋拆遷補(bǔ)償企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表時(shí),填寫在營(yíng)業(yè)外收入類里的哪一小項(xiàng)
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
這筆是政府補(bǔ)貼的地款,如果免稅計(jì)入什么科目呢?
這個(gè)是不征收增值稅,計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)企稅
也免企業(yè)所得稅的
你的意思你入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在要調(diào)減,退稅,是吧
不是的,季度申報(bào)的時(shí)候就到利潤(rùn)總額根本季度不用交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時(shí)候需要了啊,你不知道嗎
在納稅調(diào)整那個(gè)表的其他第32行調(diào)增
無(wú)語(yǔ)無(wú)語(yǔ)。。。。。。
營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳需要填寫在《企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào)表》的“營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目”欄和“營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目”欄,以及附表2-2的“營(yíng)業(yè)外收入”欄和“營(yíng)業(yè)外支出”欄。就是那個(gè)A105000表里邊的營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目
《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(簡(jiǎn)稱《主表》)的“營(yíng)業(yè)外收入”具體反映在《收入明細(xì)表》(附表一(1))第17行“營(yíng)業(yè)外收入”項(xiàng)下的相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)。