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老師,金稅盤(pán)有個(gè)280的費(fèi)用,我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時(shí)候抵扣了這280,這個(gè)怎么記賬呢?

2024-07-26 12:27
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-26 12:28

你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了

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快賬用戶(hù)5208 追問(wèn) 2024-07-26 12:39

老師,減免稅款這個(gè)明細(xì)科目下有280的余額對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 12:39

是的,你的理解非常正確

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快賬用戶(hù)5208 追問(wèn) 2024-07-26 12:40

好的,謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2024-07-26 12:40

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了
2024-07-26
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
是軟件做賬的話選擇第二個(gè),如果是手工做賬,這兩個(gè)都可以的,軟件做賬費(fèi)用發(fā)生額在借方,如果你放到貸方的話,會(huì)影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致
2022-05-09
不對(duì)的,你不需要抵扣的情況下不用做。
2022-10-31
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
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