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老師,我們支付活動服務費,發(fā)票含稅價是32490,不含稅價是32168.32,稅額321. 68 分錄是這樣做嘛:借:主營業(yè)務成本-組織活動支出 貸:銀行存款

2024-07-25 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-25 15:27

小規(guī)模不允許抵扣的嗎?如果是的話可以的,金額是32490。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:29

對,我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:30

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:30

那什么時候需要我們在分錄里面體現(xiàn)增值稅呢

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:31

一般納稅人收到的 對方給開專票允許抵扣增值稅的情況下。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:32

那就是我們收到票的所有分錄都是不需要做應交稅費的是嘛

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:32

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:34

我們這個季度如果沒超30萬的話,就把這個季度稅費結轉一下, 借,應交稅費-未交增值稅 貸,營業(yè)外收入-其他 這樣嘛?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:34

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:34

那如果這個季度超30萬了,怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:39

借應交稅費應交增值稅, 貸銀行存款繳納的時候做這個

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:41

直接做繳納分錄就可以嘛,需要計提不,超30萬的稅額應該怎么算呀

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:42

借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅 交稅費應交增值稅貸。銀行存款小規(guī)模不需要計提

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 15:52

那稅額,怎么算呢,比如我這個季度開票含稅全額36萬,那么這個季度應交增值稅稅額就是36w÷(1+1%)*1%嘛? 還需要交別的稅嘛,比如所得稅附加啥的,都有什么,分錄怎么做,其他稅額都怎么計算呀

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:53

36÷1.01×1%,按照這個來交的 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅,需要看業(yè)務。 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 16:05

附加稅是至稅金及附加嘛? 城鎮(zhèn)土地使用稅,教育費附加,地方教育費附加都是6%嘛

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齊紅老師 解答 2024-07-25 16:05

對的是的, 城建稅、地方教育、教育附加加起來是12%,然后有減半的政策,所以是6%。

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快賬用戶3987 追問 2024-07-25 16:23

噢噢,好的,分別的稅率各是多少呀3\2\1?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 16:27

你好,你們企業(yè)是在哪個位置的? 村里

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小規(guī)模不允許抵扣的嗎?如果是的話可以的,金額是32490。
2024-07-25
企業(yè)負擔的你也計提 借業(yè)務活動成本社保 貸應付工資社保 借應付工資社保 其他應付款個人負擔的社保 貸銀行存款
2024-05-12
同學你好 是出口服務的嗎
2022-04-20
你好,分錄是正確的,祝你學習愉快
2021-04-18
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-10-17
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