小規(guī)模不允許抵扣的嗎?如果是的話可以的,金額是32490。
請問老師具體工資的時候我借業(yè)務活動成本帶工資,這個錢就是應付工資的錢,就是包含個人五險一金部分,然后我支付無限一金的時候我就借業(yè)務活動成本,然后五險一金貸銀行存款,然后其他應付款個人部分,然后我支付工資的時候我就借應付工資,帶其他應收款銀行存款,這樣做賬對嗎?我們是民間非盈利組織。
請問老師計提工資借業(yè)務活動成本 貸應付工資 其他應付款-代扣代繳個人五險一金,支付的時候,借應付工資 其他應付款-代扣代繳個人五險一金 貸銀行存款 ,然后計提單位承擔五險一金,借業(yè)務活動成本-單位五險一金,貸應付工資-單位五險一金,支付借應付工資-單位五險一金 貸銀行存款這樣對不對,我們是民間非營利組織,就是支付五險一金的時候這快這么寫分錄對不
老師,我們支付活動服務費,發(fā)票含稅價是32490,不含稅價是32168.32,稅額321. 68 分錄是這樣做嘛:借:主營業(yè)務成本-組織活動支出 貸:銀行存款
報關單中,有視同內銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
對,我們是小規(guī)模
可以的,可以這么做的。
那什么時候需要我們在分錄里面體現(xiàn)增值稅呢
一般納稅人收到的 對方給開專票允許抵扣增值稅的情況下。
那就是我們收到票的所有分錄都是不需要做應交稅費的是嘛
對的是的,是這么做的。
我們這個季度如果沒超30萬的話,就把這個季度稅費結轉一下, 借,應交稅費-未交增值稅 貸,營業(yè)外收入-其他 這樣嘛?
對的對的,是這么做的。
那如果這個季度超30萬了,怎么做分錄呢?
借應交稅費應交增值稅, 貸銀行存款繳納的時候做這個
直接做繳納分錄就可以嘛,需要計提不,超30萬的稅額應該怎么算呀
借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅 交稅費應交增值稅貸。銀行存款小規(guī)模不需要計提
那稅額,怎么算呢,比如我這個季度開票含稅全額36萬,那么這個季度應交增值稅稅額就是36w÷(1+1%)*1%嘛? 還需要交別的稅嘛,比如所得稅附加啥的,都有什么,分錄怎么做,其他稅額都怎么計算呀
36÷1.01×1%,按照這個來交的 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅,需要看業(yè)務。 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。
附加稅是至稅金及附加嘛? 城鎮(zhèn)土地使用稅,教育費附加,地方教育費附加都是6%嘛
對的是的, 城建稅、地方教育、教育附加加起來是12%,然后有減半的政策,所以是6%。
噢噢,好的,分別的稅率各是多少呀3\2\1?
你好,你們企業(yè)是在哪個位置的? 村里