如果在退稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)生成的進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中計(jì)量單位和出口數(shù)量不對(duì),需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。 首先,確認(rèn)報(bào)關(guān)單上的計(jì)量單位和數(shù)量是否正確。如果報(bào)關(guān)單本身存在錯(cuò)誤,需要向海關(guān)申請(qǐng)修改報(bào)關(guān)單。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單修改和撤銷(xiāo)管理辦法》,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向原接受申報(bào)的海關(guān)提交《進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單修改/撤銷(xiāo)申請(qǐng)表》以及相關(guān)材料,說(shuō)明修改或者撤銷(xiāo)的原因,并按照海關(guān)要求提交相應(yīng)的證明材料。 如果報(bào)關(guān)單正確,而退稅申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)有誤,那么可能是系統(tǒng)錄入或設(shè)置問(wèn)題。你可以檢查系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)置,確保計(jì)量單位等信息的設(shè)置正確。 按照規(guī)定,在進(jìn)行出口報(bào)關(guān)單申報(bào)時(shí),統(tǒng)計(jì)數(shù)量的第一行應(yīng)按進(jìn)出口貨物的法定第一計(jì)量單位填報(bào)數(shù)量及單位,法定計(jì)量單位以《中華人民共和國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)商品目錄》中的計(jì)量單位為準(zhǔn)。凡列明有法定第二計(jì)量單位的,在第二行按照法定第二計(jì)量單位填報(bào)數(shù)量及單位。成交計(jì)量單位及數(shù)量填報(bào)在第三行。如果出口貨物報(bào)關(guān)單上的計(jì)量單位與申報(bào)計(jì)量單位不一致的,應(yīng)按申報(bào)計(jì)量單位折算填寫(xiě)。 出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退(免)稅提供的出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位、第二計(jì)量單位,及出口企業(yè)申報(bào)的計(jì)量單位,至少有一個(gè)應(yīng)同與其匹配的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的計(jì)量單位相符,且出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的商品名稱須相符,否則不得申報(bào)出口退(免)稅。如屬同一貨物的多種零部件需要合并報(bào)關(guān)為同一商品名稱的,企業(yè)應(yīng)將出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票上不同商品名稱的相關(guān)性及不同計(jì)量單位的折算標(biāo)準(zhǔn)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)書(shū)面報(bào)告,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可申報(bào)退(免)稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)關(guān)單上的單位是kg,發(fā)票上的單位跟報(bào)關(guān)單不一樣,我外貿(mào)退稅系統(tǒng)里申請(qǐng)退稅時(shí),進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入的數(shù)量哪里要怎么填
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說(shuō)只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開(kāi)的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。
老師請(qǐng)家教一下外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅時(shí)進(jìn)貨發(fā)票單位是噸,報(bào)關(guān)單第一單位是千克,第二單位是噸,填進(jìn)貨明細(xì)表是填噸自檢提示錯(cuò)誤數(shù)量單位和關(guān)單不一致,把進(jìn)貨明細(xì)改成千克后自檢通過(guò)了,問(wèn)這樣購(gòu)貨明細(xì)表和發(fā)票單位不一致可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,昨天做了新電子稅務(wù)局下2024新版外貿(mào)出口退稅,自檢結(jié)果是自檢成功,自檢情況是有三筆出口明細(xì)和進(jìn)口明細(xì)數(shù)據(jù)差了小數(shù)點(diǎn)六位數(shù)(譬如金額1…出口數(shù)量100,進(jìn)口數(shù)量99.999999或者100.000001),還有兩筆嚴(yán)重警告,單位名數(shù)不一致譬如(報(bào)關(guān)單上數(shù)量有兩種單位籃球架5000千克30臺(tái)總金額一致,發(fā)票是30臺(tái),生成進(jìn)口明細(xì)是千克那個(gè)單位),警告的前面提示可忽略,后面原因分析是不予辦理,就是提交不了,怎么辦
出口企業(yè),1步,我在出口貨物報(bào)關(guān)單管理那手工輸入配單了,然后數(shù)據(jù)檢查通過(guò)了,報(bào)關(guān)單也生成明細(xì)了,前面也兩個(gè)圓點(diǎn)是綠色了 2步,我明細(xì)數(shù)據(jù)采集這里,出口退稅出口明細(xì)可以看見(jiàn)數(shù)據(jù),但點(diǎn)報(bào)關(guān)單生,里面卻沒(méi)有數(shù)據(jù) 3步,出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)這里,沒(méi)有看見(jiàn)數(shù)據(jù) 我后面要怎么操作
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
樸老師,可以簡(jiǎn)單說(shuō)下嗎,我的千克數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的是件的數(shù)據(jù)
第一單位和第二單位一樣吧 沒(méi)有用另外的吧