你好!維修是13%,是看實(shí)際給對方做什么事,第一個(gè)只提供人員和技術(shù) 9%提供材料和安裝 13%是做維修
老師,我們是消防維保公司,日常業(yè)務(wù)一般就是建筑消防維保、消防檢測、消防技術(shù)服務(wù)和消防維修服務(wù),現(xiàn)在客戶要求我們的維修服務(wù)在開發(fā)票時(shí)將需要維修更換的明細(xì)列出來,如圖所示,大概有十項(xiàng)內(nèi)容,我可以開具發(fā)票清單是嗎?我們公司的增值稅是6%,這種列出明細(xì)清單的發(fā)票開具6%會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時(shí)負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時(shí),有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
工程合同內(nèi)規(guī)定按照一般稅率9%計(jì)稅,合同內(nèi)容包括人工和輔材,主材全部甲供。請問這種情況下我司開票是否可以不區(qū)分材料和人工,全部開為建筑服務(wù)9%的發(fā)票?
請教一下問題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開發(fā)票是設(shè)備開了13稅率,而安裝開了發(fā)票9%,這種需在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計(jì)算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開嗎,這個(gè)合同是跨市經(jīng)營的
老師,請教一個(gè)問題:我們正在和甲方談一個(gè)合同,合同中涉及工程費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)和設(shè)備供貨。如果在合同中已約定清楚上述三部分每項(xiàng)金額,在發(fā)票開具時(shí),我們是不是就可以三個(gè)不同稅點(diǎn)的發(fā)票了。 也就是說是不是可以同時(shí)開具6%、9%、13%三種稅點(diǎn)的發(fā)票
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會計(jì)分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時(shí)需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會計(jì)分錄
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個(gè)情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對于五個(gè)人年薪200萬的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開的專票,能扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、6%(研發(fā)和技術(shù)服務(wù))---是只提供人員和技術(shù); 2、9%(建筑服務(wù))---提供材料和安裝; 3、13%(勞務(wù))---是做維修。
老師,是這樣子理解嗎
你好!是的。就是這樣理解