同學(xué)你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)是按照進(jìn)貨成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
前面幾筆分錄對(duì)?不用做增值稅?
同學(xué)你好,前面幾個(gè)的不對(duì),需要做增值稅的。
5-7月是小規(guī)模,8月公司申請一般納稅人
同學(xué)你好,5-7月是小規(guī)模,采購時(shí)不做增值稅,銷售收入確認(rèn)時(shí)需要做增值稅處理,8月以后,采購收到可抵扣的發(fā)票也要做增值稅處理。
4-6月份增值稅我沒申報(bào)到無票收入,那我后面是不是在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以,因?yàn)?月責(zé)令一般納稅人了,那下個(gè)月我申報(bào)7月增值稅的時(shí)是不是可以補(bǔ)上
還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,也是視同銷售,那分錄怎么做?
同學(xué)你好,是的,在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以。下個(gè)月申報(bào)7月增值稅的時(shí),是可以補(bǔ)上的,但是稅率就高了。還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。
7月還是小規(guī)模,稅率沒高
老師數(shù)量金額明細(xì)賬要怎么才能平?
同學(xué)你好,哦,好的,那就可以的。
這樣可以?
同學(xué)你好,這樣可以的。
不用做增值稅?
同學(xué)你好,要做增值稅的,不過,上面的憑證可以那樣做,增值稅再單獨(dú)做憑證處理也行的。
5-7月份是小規(guī)模,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?按照1個(gè)點(diǎn)?
同學(xué)你好,是的,按1%計(jì)算增值稅。
抖音收入怎么做賬?還有小程序的提現(xiàn)提成怎么做賬
老師,那我前面分錄不用做增值稅也可以對(duì)?按照您說實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了
同學(xué)你好,前面分錄不用做增值稅也可以對(duì),只是后面需要計(jì)提增值稅處理,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。抖音收入做賬時(shí),借:其他貨幣資金-抖音,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。小程序提現(xiàn)時(shí),借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他貨幣資金-小程序。
前面分錄不用做增值稅,只是后面需要計(jì)提增值稅處理,分錄怎么做?
同學(xué)你好,后面計(jì)提增值稅時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。