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老師,貿(mào)易企業(yè)一般納稅人銷售給個(gè)人,沒開票,現(xiàn)金收款,例如進(jìn)貨價(jià)30元,賣出50元一個(gè),借:應(yīng)收賬款個(gè)人50貸:主營業(yè)務(wù)收入50,借:現(xiàn)金50貸:應(yīng)收賬款個(gè)人50結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)是按照進(jìn)貨成本來結(jié)轉(zhuǎn)?

2024-07-24 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-24 15:38

同學(xué)你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)是按照進(jìn)貨成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 15:39

前面幾筆分錄對(duì)?不用做增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:41

同學(xué)你好,前面幾個(gè)的不對(duì),需要做增值稅的。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 15:42

5-7月是小規(guī)模,8月公司申請一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:43

同學(xué)你好,5-7月是小規(guī)模,采購時(shí)不做增值稅,銷售收入確認(rèn)時(shí)需要做增值稅處理,8月以后,采購收到可抵扣的發(fā)票也要做增值稅處理。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 15:45

4-6月份增值稅我沒申報(bào)到無票收入,那我后面是不是在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以,因?yàn)?月責(zé)令一般納稅人了,那下個(gè)月我申報(bào)7月增值稅的時(shí)是不是可以補(bǔ)上

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 15:47

還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,也是視同銷售,那分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:10

同學(xué)你好,是的,在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以。下個(gè)月申報(bào)7月增值稅的時(shí),是可以補(bǔ)上的,但是稅率就高了。還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:16

7月還是小規(guī)模,稅率沒高

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:17

老師數(shù)量金額明細(xì)賬要怎么才能平?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:17

同學(xué)你好,哦,好的,那就可以的。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:24

這樣可以?

這樣可以?
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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:26

同學(xué)你好,這樣可以的。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:26

不用做增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:28

同學(xué)你好,要做增值稅的,不過,上面的憑證可以那樣做,增值稅再單獨(dú)做憑證處理也行的。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:29

5-7月份是小規(guī)模,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?按照1個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:30

同學(xué)你好,是的,按1%計(jì)算增值稅。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 16:42

抖音收入怎么做賬?還有小程序的提現(xiàn)提成怎么做賬

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 17:22

老師,那我前面分錄不用做增值稅也可以對(duì)?按照您說實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:28

同學(xué)你好,前面分錄不用做增值稅也可以對(duì),只是后面需要計(jì)提增值稅處理,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。抖音收入做賬時(shí),借:其他貨幣資金-抖音,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。小程序提現(xiàn)時(shí),借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他貨幣資金-小程序。

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快賬用戶7718 追問 2024-07-24 17:43

前面分錄不用做增值稅,只是后面需要計(jì)提增值稅處理,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:53

同學(xué)你好,后面計(jì)提增值稅時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。

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