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老師,我在原材料從入廠到使用的時候沒有統一核算方式,導致現在原材料的入庫,出庫以及結余都不對了,這怎么調整

2024-07-24 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 15:23

你好,數量正確,單價不對嗎?

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:24

老師,不是,我在做暫估的時候用的是濕噸,但結算的時候是用的干噸,出庫領用的時候也是濕噸,現在怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:25

你好,這個噸數你們自己換算 比如10噸是10噸,然后干噸是8噸。你領用的時候按照10噸來出庫。

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:25

之前一直沒想起來有這個問題,后來發(fā)現原材料的賬目不對了

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:25

老師,我從22年就出現這種問題了

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:26

這個咋辦呀

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:27

現在調整就可以的,之前少做了,現在補。

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:28

怎么調整呀,老師

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:28

那你之前是不是少做了?如果是的話,當時領用的時候怎么做的?結轉了主營業(yè)務成本嗎?寫一下詳細的可以嗎?因為我不了解你是什么行業(yè),不清楚。

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:33

借原材料 貸應付賬款—暫估入賬 原材料沖暫估上面的負數 原材料發(fā)票到了,借原材料 貸應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款—供應商 領用, 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 說明:發(fā)票上的噸位是干噸,但我在暫估沖暫估以及領用的時候的是濕噸 行業(yè)是生產冶煉企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:37

借主營業(yè)務成本 貸原材料 是以前年度的借利潤分配未分配利潤 貸原材料

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快賬用戶8005 追問 2024-07-24 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:52

不用客氣,工作愉快

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你好,數量正確,單價不對嗎?
2024-07-24
同學。你好。 這個對你來說最好的辦法是這樣的: 首先選定一個日期,跟你們領導商量清楚,在這個日期全部盤點,盤點清楚后,把之前的亂七八糟的數據該計入損益的就計入損益。讓你們領導開會,簽字討論處理。這個是上任會計亂作為導致的,跟你關系不大,主要在于你們中間的數據已經搞不清楚,到底有多少了。建議你們對于中間搞得清楚出入庫的部分先把賬務做掉,然后對于不清楚的部分在盤點后一次性處理。這樣你自己不擔心出問題,事情也解決了
2021-02-25
你好,盤一下庫存,跟賬上的庫存對一下,有差異的找對產品名稱沒有要求的公司,開出去。
2021-02-25
你好 紅沖暫估,安發(fā)票入賬?
2022-08-23
同學你好 這個可以的
2022-07-06
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