你好,你沒有勾選認證賬上直接加稅合計做賬,然后你申報的時候呢,申報的時候也沒有抵扣是不是?
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認證抵扣但未做賬)
老師們,有一張6月份發(fā)票有一張進項稅未認證。稅額是:27829.20元。但做賬時,已經(jīng)入賬為應(yīng)交稅金——進項稅了。像這種情況怎么做分錄把進項稅調(diào)出來。下次認證的時,再入進項稅?
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發(fā)票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,我們前幾個月認證了幾張進項發(fā)票,那幾張發(fā)票是不能抵扣認證的,而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬,所以進項余額是負數(shù),我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問做了轉(zhuǎn)出,賬上分錄要怎么錄呢?
老師,6月份的賬有一張進項發(fā)票沒有勾選認證,先報稅,后做賬,做賬的時候把這張發(fā)票做進成本里了,報的稅是對的,做賬多做了十幾萬進項,這個從財務(wù)報表上能看出來嗎?有什么風(fēng)險呀?現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司,開票給B公司設(shè)計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
申報增值稅的時候沒有抵扣這張發(fā)票,做賬的時候做進成本里了?這樣有啥風(fēng)險嗎?還是7月份我直接把這張發(fā)票勾選上,做賬時不再做這張發(fā)票就行了?
沒有風(fēng)險的,但是匯算清繳之前最好調(diào)整了它。因為你這個需要抵扣的話,做應(yīng)交稅費待認證需要加稅分開。
我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?7月份就調(diào),分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費待認證 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
6月做的賬是借成本,借稅費,貸應(yīng)付,7月是不是先原樣負數(shù)沖掉,再做一次正的,這張票7月就勾選了,勾選了還是要做這個憑證,是不是不用調(diào)也行呀?
我沒有看懂你什么意思。你6月份的時候不是價稅合計做的成本,你怎么是加稅分開?如果是的話,不需要調(diào)整呀。你做的是正確的。
專票肯定是價稅分開做的呀,7月直接勾選就行了是吧,賬不用調(diào)
對的是的,是這么做的,你提前做了進項,是這個意思。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快