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老師,6月份的賬有一張進項發(fā)票沒有勾選認證,先報稅,后做賬,做賬的時候把這張發(fā)票做進成本里了,報的稅是對的,做賬多做了十幾萬進項,這個從財務(wù)報表上能看出來嗎?有什么風(fēng)險呀?現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?

2024-07-23 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-23 15:32

你好,你沒有勾選認證賬上直接加稅合計做賬,然后你申報的時候呢,申報的時候也沒有抵扣是不是?

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快賬用戶3561 追問 2024-07-23 15:40

申報增值稅的時候沒有抵扣這張發(fā)票,做賬的時候做進成本里了?這樣有啥風(fēng)險嗎?還是7月份我直接把這張發(fā)票勾選上,做賬時不再做這張發(fā)票就行了?

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齊紅老師 解答 2024-07-23 15:41

沒有風(fēng)險的,但是匯算清繳之前最好調(diào)整了它。因為你這個需要抵扣的話,做應(yīng)交稅費待認證需要加稅分開。

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快賬用戶3561 追問 2024-07-23 15:42

我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?7月份就調(diào),分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-23 15:43

借應(yīng)交稅費待認證 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

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快賬用戶3561 追問 2024-07-23 15:52

6月做的賬是借成本,借稅費,貸應(yīng)付,7月是不是先原樣負數(shù)沖掉,再做一次正的,這張票7月就勾選了,勾選了還是要做這個憑證,是不是不用調(diào)也行呀?

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齊紅老師 解答 2024-07-23 15:53

我沒有看懂你什么意思。你6月份的時候不是價稅合計做的成本,你怎么是加稅分開?如果是的話,不需要調(diào)整呀。你做的是正確的。

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快賬用戶3561 追問 2024-07-23 15:57

專票肯定是價稅分開做的呀,7月直接勾選就行了是吧,賬不用調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-07-23 15:57

對的是的,是這么做的,你提前做了進項,是這個意思。

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快賬用戶3561 追問 2024-07-23 15:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-23 15:59

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你好,你沒有勾選認證賬上直接加稅合計做賬,然后你申報的時候呢,申報的時候也沒有抵扣是不是?
2024-07-23
你好,借銷售費用、招待費貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
是的,對的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
2024-06-18
你好,同學(xué) 補做一筆進項稅轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-14
直接整票進入主營業(yè)務(wù)成本,也沒有做進項稅額,意味著已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。不用再做分錄了。
2021-04-13
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