同學(xué),你好 你這個(gè)做工資了嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸方余額負(fù)數(shù) 是?怎么調(diào)
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師您好,我的科目余額表上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅借方科目有余額,怎么辦
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額前期可能做錯(cuò)了,假如找不出原因怎么調(diào)整
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
好像是沒做吧,不然怎么借方有余額
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該在貸方吧,或借方負(fù)數(shù)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用二級明細(xì)是什么
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-職工福利
怎么成職工福利了?不理解
同學(xué),你好 是根據(jù)你的圖片做的
有一部分是因?yàn)樽鲥e(cuò)造成的,有一部分是沒有計(jì)提造成的,也不能做到職工福利吧?
同學(xué),你好 那你能區(qū)分嗎?
可以區(qū)分
同學(xué),你好 做錯(cuò)造成的,你更正之前的分錄,哪里做錯(cuò)更正哪里 沒有計(jì)提造成的,那就補(bǔ)計(jì)提
具體分錄怎么做?
同學(xué),你好 做錯(cuò)造成的,你是哪里做錯(cuò)了,之前的分錄發(fā)一下
是這個(gè)做錯(cuò)的,還有90是只扣個(gè)稅,沒有計(jì)提
同學(xué),你好 你看你這張圖片,是借管理費(fèi)用-職工薪酬,那做錯(cuò)的也是調(diào)整到這里面
沒有計(jì)提的怎么做
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 二級科目,看你之前漏的是什么