不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率) 即:2000*13萬元) 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 - (當(dāng)期進(jìn)項稅額 - 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 銷項稅額 = 800×13% = 104(萬元) 當(dāng)期進(jìn)項稅額 = 598 萬元 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額 = 40 萬元 則:當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 104 - (598 - 40) = -454(萬元) 由于當(dāng)期期末留抵稅額 454 萬元>當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵退稅額 = 出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率 即:2000*11萬元) 所以該公司當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅 220 萬元。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項稅額195萬元(進(jìn)項稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元,未生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬元,進(jìn)項稅額195萬元,進(jìn)項稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
某自營出口產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為6%。2019年6月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元,稅顏65萬元。6月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口貨物取得銷售額折合人民幣200萬元,上月增值稅留抵稅額10萬元,該企業(yè)當(dāng)期留抵稅額是多少? 希望老師寫出過程
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額 2000萬元,出 口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額 60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。A.70B.120C.400D.450
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?