同學(xué)你好 個(gè)體戶(hù)需要交:增值稅、附加稅、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。增值稅稅率一般為1%,附加稅減按50%,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅按照五級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算,具體要看利潤(rùn)有多少

老師你好,個(gè)體工商戶(hù)需要交哪些稅,稅率分別是多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)需要繳納哪些稅種,稅率分別是多少?
個(gè)體工商戶(hù)需要繳納那些稅種?稅率分別是多少?
個(gè)體戶(hù)需要交哪些稅種,稅率分別是多少,謝謝老師
老師,個(gè)體工商戶(hù)需要交些什么稅,稅率分別是多少?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
怎么查符合簡(jiǎn)易征收的小規(guī)模納稅人差的進(jìn)項(xiàng)
老師,您好!以前注冊(cè)認(rèn)繳制的公司,最遲注冊(cè)資本要在什么時(shí)候完成減資或者出資呀?
深圳市樂(lè)瑞達(dá)科技有限公司 還需要再委托一下報(bào)關(guān)行信息:離境口岸 380101 寧波北侖港港區(qū) 出境關(guān)別 3104 北侖海關(guān) 33189800E6 義烏市欣揚(yáng)報(bào)關(guān)代理有限公司 請(qǐng)問(wèn)這種北倉(cāng)海區(qū)委托報(bào)關(guān)的是不是不能直接委托
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,但已經(jīng)過(guò)去24年匯繳了,前期更正了兩次了不敢再更正了,直接把正確發(fā)票塞去年憑證里可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
公司名下沒(méi)有車(chē),簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專(zhuān)票,和車(chē)輛維修的專(zhuān)票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶(hù)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?


附加稅主要包括城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等,其稅率具體如下: ? 城市建設(shè)維護(hù)稅: ? 納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%; ? 納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%; ? 納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。 ? 教育費(fèi)附加:增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額的3%。 ? 地方教育費(fèi)附加:增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額的2%。 附加稅以實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。應(yīng)納稅額計(jì)算公式為: ? 企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的城建稅=(增值稅+消費(fèi)稅)×企業(yè)對(duì)應(yīng)的城建稅稅率; ? 企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)×3%; ? 企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的地方教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)×2%。 附加稅按上面稅率減半征收