借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師,如果當月是進項稅額大于銷項稅額,不做賬務處理,這樣期末結(jié)賬會有余額?
一般納稅人,月末,銷項稅額大于進項稅額,應該進行怎么樣的賬務處理?若進項稅額大于銷頂稅額,又該進行怎么樣的賬務處理?
增值稅的賬務處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
月末,進項稅額大于銷項稅額,如何做賬務處理
老師 我當月進項稅額大于銷項稅額 不用繳稅 月末怎樣做賬務處理呢
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
老師 我當時估價時是打算開專票13%的 現(xiàn)在增值稅交了 打算開普票回來成本就行 那這樣之前的含稅單價是5200那現(xiàn)在小規(guī)模開普票 單價應該怎么開呢
你好,我沒有看懂你這個具體的什么業(yè)務,你是現(xiàn)在不問人家要發(fā)票,然后對方少收取你稅點,是這個意思嗎?
是對方之前要開專票13%的給我們,當時季度申報時已經(jīng)做了暫估成本,現(xiàn)在對方又給我們開普票了 這時開票單價 和當時暫估的單價也不一樣了吧
不一樣的,他開普通發(fā)票,你加稅,合計做賬。
老師就是當時按13%估價入賬時 不含稅單價是3505元那他現(xiàn)在要開普票給我 這價稅合計數(shù)也得是3503嗎
不是的,這個需要你們支付的。按照你們支付的金額,你當時沒有考慮增值稅,現(xiàn)在需要考慮增值稅,需要不含稅的金額乘以1.13。
老師 再開普票不是13% 是小規(guī)模1%了
你們支付出去多少 價稅合計開多少 其他的自己協(xié)商
嗯 老師我再琢磨一下 好像我沒跟你說明白這個業(yè)務
你在問我稅點還是什么的?我不清楚,你現(xiàn)在問的 你支付給他多少錢,他給你開多少發(fā)票不就行啦。然后,你成本也是你支付出去的。