他不用的借應(yīng)付帳款20 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收票據(jù)19 貸應(yīng)付賬款19就行 現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是0
請(qǐng)問(wèn)老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬(wàn),可以么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬(wàn)左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo), 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來(lái) ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒(méi)勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,注銷(xiāo)前收了筆款沒(méi)開(kāi)票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷(xiāo)時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷(xiāo)能認(rèn)可嗎?
老師,您這我有點(diǎn)看不懂,首先這個(gè)收承兌是預(yù)付款,所以還不開(kāi)票,不要進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,還有您的科目沒(méi)有應(yīng)收賬款啦。。。我就問(wèn),我那樣做分錄可以嗎,對(duì)不對(duì)。我覺(jué)得那個(gè)我看的清楚點(diǎn)
你好,你之前和B公司掛了哪個(gè)往來(lái)科目的?
之前放在應(yīng)付賬款
借應(yīng)收票據(jù)19, 貸應(yīng)付賬款19。做這個(gè),你是提前收了人家的錢(qián)是嗎?還沒(méi)做收入。
是的,老師,收到是預(yù)付款,還沒(méi)有確認(rèn)收入。您就幫我看看,我那個(gè)分錄寫(xiě)的可對(duì),或者還有其他方法
你好,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)付賬款19就可以的。你這個(gè)應(yīng)付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的錢(qián),到時(shí)候你確認(rèn)收入的時(shí)候充他了就行。借應(yīng)付賬款20貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師您的思路我理解了,然后還要一點(diǎn),B公司我們之前的應(yīng)付賬款和現(xiàn)在收到錢(qián)是兩個(gè)項(xiàng)目,也可以都捏在應(yīng)付賬款嗎
對(duì)的是的,他既是你的供應(yīng)商,又是你的客戶的,用同一個(gè)網(wǎng)來(lái)就行。
老師我們賣(mài)貨給別人,應(yīng)該收錢(qián),怎么做應(yīng)付賬款貸方,欠別人錢(qián),不懂
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款40 借應(yīng)付帳款39 貸銀行存款39 就是你欠了對(duì)方1
然后他從你這邊又要購(gòu)入商品20 他給了你19,借應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)付賬款是9,然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是20,是吧?應(yīng)付賬款在貸方表示你單位欠了人家的錢(qián)。
你看一下,哪一個(gè)看不懂。到時(shí)候,你們給他提供了材料之后,借應(yīng)付賬款,20貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。做平了嗎?
謝謝老師耐心,借應(yīng)收賬款20是不是等于貸應(yīng)付賬款20
對(duì)的是的,但是同一個(gè)客戶最好用一個(gè)往來(lái),你別用2個(gè)了,