您好 那您按照扣除3%的金額后再開具發(fā)票給對(duì)方 不應(yīng)該足額開具發(fā)票了 您6%稅率原本價(jià)稅合計(jì)多少金額

某公路運(yùn)輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外,還兼營(yíng)部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營(yíng)情況如下 1.從事客運(yùn)服務(wù)取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運(yùn)服務(wù)收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運(yùn)客運(yùn)場(chǎng)站向客戶提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬元;提供貨物運(yùn)輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項(xiàng)旅游業(yè)務(wù),共計(jì)取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過程中支付住宿費(fèi)2萬元、餐費(fèi)1萬元、旅游景點(diǎn)門票1.5萬元。剩余的款項(xiàng)中含該公司提供交通工具取得的交通費(fèi)收入4萬元(不含稅市場(chǎng)價(jià)格) 4.本月購(gòu)置大巴車2輛,對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元;購(gòu)置小汽車1輛,對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用6萬元,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項(xiàng)為0.5萬元;訂閱報(bào)紙支付的款項(xiàng)為0.2萬元。對(duì)方按運(yùn)輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問題,維修費(fèi)是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護(hù)方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請(qǐng)款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實(shí)際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個(gè)問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
老師好,請(qǐng)問,我公司前期簽訂門窗購(gòu)買合同時(shí),約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對(duì)方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
商場(chǎng)為一般約稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)辦公用品,不含稅價(jià)格為40萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購(gòu)進(jìn)25臺(tái)電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)零售一批空調(diào),取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價(jià)為20萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給子2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬元。(5)因質(zhì)量問題,顧客退回6月購(gòu)買的攝像機(jī),退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元(7)從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)蘋果,支付價(jià)款2萬元,取得合法收購(gòu)憑證。要求,計(jì)算美豐商場(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅。
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個(gè)工程項(xiàng)目,開具3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費(fèi)后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因?yàn)榧追酵锨饭こ涛部罴岸愘M(fèi),故此項(xiàng)目的所有發(fā)票均未開具。現(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個(gè)點(diǎn)的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個(gè)點(diǎn)的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費(fèi)返回給甲方單位?合同結(jié)算價(jià)已超500萬,實(shí)際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級(jí)一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報(bào),也沒有預(yù)先交稅的。或者是否采取其實(shí)方式處理?請(qǐng)指點(diǎn)。
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常


原本6%價(jià)稅合計(jì)是24500元,由于賣方是小規(guī)模納稅人,然后只能開具3%價(jià)稅合計(jì)24500元的發(fā)票
那按照扣除3%稅額后的金額開發(fā)票 對(duì)方付款就好了 24500/(1%2B0.06)*(1%2B0.03)=23806.60
買方要求要開具24500元發(fā)票
然后按總額扣除3%
就和合同約定的一樣了
那不行的 您多開了發(fā)票給對(duì)方? 對(duì)方又不按照234500付款 按照直接應(yīng)支付的金額開發(fā)票就可以了 按照24500開票 您單位要多支付稅金 往來還不平
好的,謝謝老師
發(fā)票金額可以小于合同金額的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問