 
                            您好,這個是可以這樣操作的,這個沒問題的哈

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師好,1月的時候支付了房租 當時是 借:其他-房租 貸:銀行 按月攤銷 借:管理-房租 貸:其他-房租 7月發(fā)票開過來了 是不是只要把發(fā)票 附在 1月 支付房租的憑證后面就可以了,這么操作有沒有問題
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟補償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調整科目做的賬,但資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復和說明呢,謝謝
請問 機票可以開專票嗎?
學校開非稅發(fā)票 ,學生考試費開了一張票,已經(jīng)交費了,財務科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價,可以報銷嗎?
發(fā)票日期是 7月的 這個沒問題吧
對的,這個是7月的話沒問題的
7月的發(fā)票 放到1月的憑證里面 是可以的 對吧 老師
對的,因為是沒跨年,所以沒事的
老師,要是跨年的話 又該怎么處理了 比如是23年11月付的房租 24年7月收到的發(fā)票
那就只能匯算的時候,11月? 12月這倆月調增
老師,我看了下 23年11月支付房租 23年11-12月沒有攤銷,24年做了一筆 借:未分配利潤 23年11-12月的攤銷額 貸:其他-房租 后面就正常 從24年1月 借:管理-房租 貸:其他-房租 有沒有什么問題
這個的話是沒有問問題的,這個可以這樣的哈
這樣的話 匯繳就不用再把23年11-12 給調增了 對吧
相當于 賬面上已經(jīng)做了 利潤的減少 表上不用處理了 是這個意思吧
嗯對,這樣的話匯算清繳,那倆月就不用了
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝