你好!一般是結(jié)算單就可以了?;蛘咄旯?。

老師你好:公司目前正在建設(shè)中:購(gòu)買了一大型設(shè)備有合同價(jià),我之前是做的借:在建工程 貸#應(yīng)付賬款。但是我為了方便很多在建工程的款項(xiàng)核算,想在在建工程下設(shè)一個(gè)二級(jí)科目-預(yù)付款(進(jìn)度款),此時(shí)我應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)現(xiàn)在建廠,很多支付的款項(xiàng)因?yàn)槟壳皼]有票,都是把錢以借款名義轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,再?gòu)膫€(gè)人卡支付出去,但是建廠的話我需要按工程進(jìn)度每月進(jìn)行在建工程暫估,這樣可以用收據(jù)和個(gè)人轉(zhuǎn)賬憑證沖個(gè)人借款嗎?
老師,之前我們有一個(gè)工程項(xiàng)目,分三次付款,第一次轉(zhuǎn)賬的時(shí)候的附件有合同,支出審批表和發(fā)票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)進(jìn)度款和尾款,還需要哪些附件
老師您好,之前沒有收到票,銀行付款用作購(gòu)買在建工程項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)是這樣做的借:在建工程 貸:銀行存款 這家公司付了好幾次款,每次付款后,都是按上面的分錄作的賬,然后現(xiàn)在收到了總共發(fā)票金額,需要怎么做呢
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


工程暫未完工,只是收到了之前預(yù)付賬款的發(fā)票,可以轉(zhuǎn)在建工程嘛
你好!可以的,可以計(jì)入在建工程
老師,工程暫時(shí)還沒有結(jié)算單和完工單,轉(zhuǎn)在建工程的時(shí)候可以把之前預(yù)付賬款附的工程報(bào)審單之類的憑據(jù)附到在建工程發(fā)票的后面嘛
你好!可以的,操作沒問題