您好,因為是購進退回,之前購進計入進項稅額核算,那么退回就計入進項稅額負數(shù)才是的。 購進退貨的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)付賬款等科目, 貸:原材料等科目, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,留底退稅進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
老師,請問增值稅進項發(fā)票有退貨,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出后怎么做這一筆會計分錄
你好,老師,退貨的進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
我方往上游退貨,紅字待認證進項稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
已抵扣進項票,現(xiàn)在貨物退回,進項稅額轉(zhuǎn)出的得分錄怎么做?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
就這一個分錄嗎?更正申報了要填寫進稅稅額在那里?
你們轉(zhuǎn)成本了沒有,如果結(jié)轉(zhuǎn)了,把成本也轉(zhuǎn)掉
沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢,那就是要交一個稅了
那就按我前面寫的分錄就可以了