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您好老師,請問我們是被掛靠方,只收掛靠方9個點的稅費,我們自己有進項票可以抵扣。收到掛靠方9個點的稅費之后,給預繳2個點,剩余的7個點我們有足夠的進項,請問怎么分錄呢

2024-07-17 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-17 10:10

借應交稅費,預交增值稅貸,銀行還款,這個是預繳納的。

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:10

如果你需要抵扣2個點的 借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。這個是抵扣

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:10

收到對方的掛靠費,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶4062 追問 2024-07-17 10:11

暫不計算掛靠費,剩余7個點的稅費怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:12

借銀行存款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4062 追問 2024-07-17 10:13

老師,請問內(nèi)賬做賬,我們mai來的票怎么入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:15

內(nèi)賬買來的發(fā)票可以不用做, 你支付的稅款借管理費用等 貸銀行存款

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借應交稅費,預交增值稅貸,銀行還款,這個是預繳納的。
2024-07-17
你這只做內(nèi)賬還是外賬
2021-10-15
你們付給被掛靠方的錢你們掛往來,他收到錢先還你的五十,然后剩下的錢他扣除稅點和稅金之后打款給你,你還得給他開發(fā)票
2021-01-11
您好,同學?;静僮鞫际菕炜糠侥闷眮頉_的。
2020-12-31
你好,可以這樣的呢 可以的
2020-10-27
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