你好,確認(rèn)壞賬就可以了。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
去年4月受托開(kāi)發(fā)一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預(yù)收款,因?qū)Ψ秸f(shuō)要更改公司名稱,我們就等著一直沒(méi)開(kāi)票沒(méi)申報(bào)收入,去年我們是小規(guī)模納稅人。后面開(kāi)發(fā)的款項(xiàng)對(duì)方一直不付,我們既未收到款也未開(kāi)票,今年我們是一般納稅人了。預(yù)收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
會(huì)計(jì)小白一名,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,我們22年做的以下分錄,收到了對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,23年這筆款要收回來(lái),不能作為成本,確定為代收代付款,發(fā)票也不需要沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,我今年收到錢了該怎么做賬呢?
您好,我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年發(fā)生業(yè)務(wù)收到成本普票并入帳了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤對(duì)方把發(fā)票沖紅了,在五月初還沒(méi)申報(bào)匯算清繳的時(shí)候去稅局對(duì)方個(gè)人代開(kāi)了普票回來(lái)給我們,對(duì)方是個(gè)體戶,這樣做也是可以的嗎,那稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理呢
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
業(yè)務(wù)發(fā)生了不用紅沖發(fā)票的。
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是分別做兩筆分錄嗎,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
申報(bào)稅的話(免稅)我又該怎么調(diào)整呢,還是無(wú)需調(diào)整
增值稅這里就不用調(diào)整了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。