您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
老師想問一下,收到的發(fā)票開的是研發(fā)費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi),我做賬的時候做的管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 記主營業(yè)務(wù)收入中 請問 主營業(yè)務(wù)成本 有那些 人工費(fèi)可以直接放到里面嗎 如果當(dāng)月只有人工成本(主營業(yè)務(wù)成本) 沒有收入可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 記主營業(yè)務(wù)收入中 請問 主營業(yè)務(wù)成本 有那些 人工費(fèi)可以直接放到里面嗎 如果當(dāng)月只有人工成本(主營業(yè)務(wù)成本) 沒有收入可以嗎
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
我們是高企,找另一家高企做技術(shù)服務(wù),簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。那在我們這里是研發(fā)費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以加計(jì)扣除,在對方那里,這筆主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本能加計(jì)扣除嗎?這個成本是從他們研發(fā)費(fèi)用里結(jié)轉(zhuǎn)過去的。
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
那我今年已經(jīng)計(jì)了 怎么辦呢
之前問過會計(jì)學(xué)堂的老師 說這種小規(guī)模 只是員工畫圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費(fèi)用就行 所以就這樣了
可以后面月份調(diào)整一點(diǎn)工資到主營業(yè)務(wù)成本 不然匯算清繳的時候也會提示的
直接做分錄 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)工資貸主營業(yè)務(wù)成本 是嗎
后期還會發(fā)生收入跟工資嗎?
會的 費(fèi)用只有工資和差旅費(fèi)
那就后期把部分工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就好了 計(jì)提的時候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬