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老師好,請(qǐng)問(wèn)上月開的發(fā)票,本月初由于單價(jià)、明細(xì)等問(wèn)題,紅沖重開,金額不變,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要怎么體現(xiàn)出來(lái)?

2024-07-12 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-12 14:51

你好!這個(gè)你上月開的,這個(gè)月正常申報(bào)

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快賬用戶1253 追問(wèn) 2024-07-12 16:09

什么叫正常申報(bào)?沒太理解,我的意思是上個(gè)月已經(jīng)交過(guò)銷項(xiàng)100元了,這個(gè)月紅沖-100再開100,這樣是該怎么在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)呢?需要怎么調(diào)節(jié)銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-07-12 16:14

你好!是這,你上個(gè)月開的票,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)。 然后你這個(gè)月開了紅字春節(jié),那么你在下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候就會(huì)要減少這部分紅字。

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你好!這個(gè)你上月開的,這個(gè)月正常申報(bào)
2024-07-12
你好,一樣的發(fā)票一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好是零,不用申報(bào)了。
2022-10-26
是說(shuō)只需在收到?jīng)_紅發(fā)票時(shí)在加計(jì)抵減欄調(diào)減就行? ?開紅字信息表上傳審核通過(guò)次月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)這個(gè)附表4 對(duì)應(yīng)加計(jì)抵減 納稅調(diào)減,
2021-04-12
您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不需要沖紅重新開具,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要將本月和上月的一并上傳。
2021-07-21
由于16萬(wàn)發(fā)票暫時(shí)退回,需要在下個(gè)月(12月)進(jìn)行紅沖處理。對(duì)于這筆紅沖的稅費(fèi)申報(bào),可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.在下個(gè)月(12月)的增值稅申報(bào)表中,將這筆紅沖的發(fā)票金額(16萬(wàn))進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理。具體操作可以參考增值稅申報(bào)表的填表指南或相關(guān)稅務(wù)部門的指引。 2.在進(jìn)行紅沖處理時(shí),需要同時(shí)將紅沖的稅額(16萬(wàn)*13%)從“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄中減去。 3.在之后的月份,如果對(duì)方需要重新開具這筆發(fā)票,可以根據(jù)實(shí)際開票金額和稅額進(jìn)行正常申報(bào)。注意確保兩次開具發(fā)票的金額和稅額保持一致,以避免出現(xiàn)稅務(wù)問(wèn)題。
2023-11-29
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