這種情況下,由于沖紅導(dǎo)致本季度增值稅報(bào)表銷售額為負(fù)數(shù)是比較特殊的情況。 首先,對(duì)于勞務(wù)派遣的差額計(jì)稅業(yè)務(wù),您需要按照規(guī)定計(jì)算銷售額和應(yīng)納稅額。 對(duì)于開(kāi)具的 1%點(diǎn)的普通發(fā)票業(yè)務(wù),其銷售額正常計(jì)算。 但由于沖紅了上季度的大額差額專票,導(dǎo)致本季度銷售額為負(fù)數(shù)。在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí),如實(shí)填寫(xiě)銷售額為負(fù)數(shù)的情況,并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行申報(bào)和處理。 通常,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)這種情況進(jìn)行審核和核實(shí),可能會(huì)要求您提供相關(guān)的證明材料,以確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合規(guī)性。
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開(kāi)專票,自己在家也開(kāi)普票的,代開(kāi)專票是開(kāi)了好多張10萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來(lái)的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢怎么辦呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開(kāi)的普票外,還要把在稅局代開(kāi)的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開(kāi)的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁(yè)?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模建筑行業(yè),8月份開(kāi)票3%的普票135萬(wàn)元,3%專票118萬(wàn)元,合計(jì)253萬(wàn)元,已經(jīng)超過(guò)了季度免征額,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅?例如,分包開(kāi)回來(lái)有普通發(fā)票勞務(wù)費(fèi)80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)勞務(wù)票是否可以扣除后去再計(jì)算增值稅?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個(gè)是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開(kāi)了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個(gè)季度普票金額為:-304584.75元。并且開(kāi)了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請(qǐng)教一下,如上是不是第三季度也沒(méi)超30萬(wàn),可享受免稅政策呀
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝