借:固定資產(chǎn)清理(凈值)???? 累計(jì)折舊???? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備???? 貸:固定資產(chǎn)(原值) 二、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理???? 貸:銀行存款 三、出售收入、殘料和保險(xiǎn)公司賠款處理 借:銀行存款(變價(jià)收入)???? 原材料(殘料)?????其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)公司等的賠款)???? 貸:固定資產(chǎn)清理 四、出售后應(yīng)繳納的增值稅 借:固定資產(chǎn)清理???? 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)凈損失(或凈收益) 借:營(yíng)業(yè)外支出???? 貸:固定資產(chǎn)清理或者借:固定資產(chǎn)清理???? 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師請(qǐng)教一下。我公司7月收到二手車市場(chǎng)發(fā)票(普票)10萬轎車。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬貸:營(yíng)業(yè)外收入10萬。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價(jià)48萬賣給他們。二手車市場(chǎng)普票已開48萬給對(duì)方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請(qǐng)老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
老師我們一般納稅人,賣設(shè)備的公司,開出一張二手車發(fā)票,把車賣給個(gè)人了,買了10000元,,那這個(gè)銷售二手車的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司把車賣給了老板 過戶給老板 當(dāng)月的收入怎么做分錄 賣了5w 開的是二手車發(fā)票 我們是小規(guī)模
公司把車賣給了老板 過戶給老板 當(dāng)月的收入怎么做分錄 賣了5w 開的是二手車發(fā)票 我們是小規(guī)模 增值稅填銷售貨物那一欄嗎
老師,二手車交易公司從A手里買進(jìn),沒有過戶沒有開發(fā)票,然后賣給了B,過戶給B,開發(fā)票給B,請(qǐng)問怎么做賬!小規(guī)模的二手車交易稅多長(zhǎng)時(shí)間報(bào)稅
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個(gè)稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時(shí)的轉(zhuǎn)換嗎? 對(duì)比長(zhǎng)投減值?沒看到講義里有關(guān)于長(zhǎng)投計(jì)提減值的。麻煩老師解答一下兩個(gè)關(guān)于減值的知識(shí)點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊(cè),請(qǐng)問注冊(cè)需要怎么操作
老師 年度報(bào)表 利潤(rùn)表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡(jiǎn)易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
這是標(biāo)準(zhǔn)分錄模板,可以參照自己的業(yè)務(wù)。填寫
那這個(gè)填增值稅表 填銷售貨物那一欄嗎
而且 之前賬上是沒有固定資產(chǎn)的
如果之前賬上沒有固定資產(chǎn),那么應(yīng)該先進(jìn)行賬務(wù)更正。有個(gè)是銷售使用過的固定資產(chǎn),有這一行的。
五年前的了
怎么更正?一年一年的更正嗎
不用一年一年更正,可以在本期一次性更正。
那本期更正的方法是?會(huì)影響本年的利潤(rùn)嗎
不會(huì)影響本年利潤(rùn),直接調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。
其實(shí)按理說不影響本年利潤(rùn) 是要影響以前年度利潤(rùn)的吧
對(duì)的對(duì)的因?yàn)槟闶切∫?guī)模,沒有以前年度損益調(diào)整,只能直接通過利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。
那相當(dāng)于調(diào)整了 就要改以前的報(bào)表 以前的變了 年初的也就要變 還是要影響本年的利潤(rùn)
你可以更改之前的報(bào)表,但是不影響本年利潤(rùn)科目,也就不影響本年的利潤(rùn)??颇亢怂闶峭ㄟ^利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)進(jìn)行的。
以前都是別人做的 既然改不改都不影響本年的 那不改的話 還是可以的
這樣的話你的賬務(wù)處理其實(shí)就沒有了,就只申報(bào)納稅了。
我們是小規(guī)模 今年5月賣的 那報(bào)增值稅是和第二季度的收入一起報(bào)嗎?
可以的,可以一起申報(bào),沒有問題。
好的 謝謝你
客氣加油加油,期待你的好評(píng)哦