不可以的,除非收到了原材料才行
老師,我們給一個(gè)供貨商預(yù)付材料款1萬(wàn),結(jié)果他不給我們開(kāi)專(zhuān)票了,我們按材料發(fā)票13%的稅款扣除可以嗎,原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做賬,稅前扣除可以嗎
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過(guò)來(lái)我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開(kāi)發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒(méi)有收稅金,他把材料發(fā)票拿來(lái)抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司欠一家供應(yīng)商材料款十萬(wàn),現(xiàn)在這家供應(yīng)商好像有什么糾紛,銀行帳戶(hù)被凍結(jié),法人聯(lián)系不上?,F(xiàn)這家供應(yīng)商寫(xiě)了一個(gè)委托要求我公司把材料款轉(zhuǎn)到一個(gè)私人的帳戶(hù)上,但這私人與該供應(yīng)商不知是什么關(guān)系。請(qǐng)問(wèn)我公司可以把欠的材料款轉(zhuǎn)給委托的這個(gè)私人嗎?如果可以轉(zhuǎn)還需要什么資料證明?如果不能轉(zhuǎn),那這筆材料款我公司該怎么付給對(duì)方,或我公司該如何處理?謝謝
老師,我們向供應(yīng)商買(mǎi)了一批材料,2021年9月份買(mǎi)的開(kāi)了發(fā)票,尾款有幾萬(wàn)一直沒(méi)有付,主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司,賬戶(hù)被凍結(jié)了,幾萬(wàn)尾款就一直沒(méi)有付,現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)他簽個(gè)委托收款協(xié)議,把那幾萬(wàn)尾款打給另外一家公司,幫那家材料供應(yīng)商收款,這樣操作可以不?
老師22年供應(yīng)商給開(kāi)的材料款發(fā)票,未入發(fā)票兩萬(wàn)多,掛帳預(yù)付賬款,但是供應(yīng)商22年已經(jīng)開(kāi)了比實(shí)際付款多兩萬(wàn)多的發(fā)票,這樣我在23年1月直接入材料款發(fā)票?沖掉預(yù)付賬款,然后多開(kāi)的入原材料,應(yīng)付賬款?發(fā)票是22年開(kāi)的,我23年1月直接沖掉預(yù)付賬款做這個(gè)分錄可以?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
款付過(guò)去了,發(fā)票沒(méi)開(kāi),材料也收到了
那么暫估入庫(kù)就行
要是后期收不到發(fā)票呢
只是成本不能稅前扣除,匯算時(shí)做納稅調(diào)增就行