您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期間沒(méi)有取得任何收入嗎
我公司6月份開(kāi)出了3份紅字發(fā)票因?yàn)榘l(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了 所以開(kāi)了紅字發(fā)票信息,當(dāng)月要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可是供應(yīng)商6月份沒(méi)有把正確的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)給我們 ,而是在7月份開(kāi)給我了,導(dǎo)致我6月要繳納好多稅,請(qǐng)問(wèn)我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和正確的進(jìn)項(xiàng)相互抵扣掉
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有取得,產(chǎn)生了1萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品,可以用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個(gè)月的增值稅,再交上個(gè)月的增值稅嗎?
老師好,有個(gè)客戶(hù),我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶(hù)上月也賣(mài)出了該貨,有了銷(xiāo)項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶(hù)說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶(hù)說(shuō)若本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶(hù)中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師好! 1、某公司上月銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,但是因?yàn)樵撋唐返墓?yīng)商上月無(wú)發(fā)票,需本月開(kāi)出發(fā)票,但是某公司的財(cái)務(wù)覺(jué)得自己虧了,因?yàn)樯显聸](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,多交了稅,本月進(jìn)項(xiàng)來(lái)還不知道什么時(shí)候會(huì)再有銷(xiāo)項(xiàng),可以能抵扣,若本月公司關(guān)門(mén)了,也不能抵扣,所以不管怎么樣,肯定是虧的。老師這個(gè)財(cái)務(wù)理解的是對(duì)嗎?若不對(duì),錯(cuò)在哪里?
老師好,請(qǐng)問(wèn):因?yàn)樯嫌伍_(kāi)票需要,公司6月份申請(qǐng)了一般納稅人戶(hù),6月份購(gòu)買(mǎi)材料取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但公司沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),因?yàn)榻Y(jié)算可能是幾個(gè)月以后的事情,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能在幾個(gè)月以后有了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票再進(jìn)行抵扣嗎?
老師內(nèi)賬,要是開(kāi)出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫(xiě)“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書(shū),沒(méi)有初級(jí)證書(shū)是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
升一般納稅人之前是有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的的,普票居多
升一般納稅人之前是有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的? 這個(gè)材料是一般納稅人期間用的 對(duì)么