借,銀行存款。貸,實收資本 分紅給他的 借利潤分配,應付利潤。 貸,應付利潤。 借,應付利潤。貸,銀行存款。 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,利潤分配,應付利潤。
老師,我們是兩個股東的公司,有一筆支出是100萬,第二股東投資之前第一股東付了20萬還差80萬。以前沒有做賬的,第二股東進來之后才有了會計,股東商議決定以前投入的我們不入賬,按照80萬入賬,但是這個費用是需要攤銷的,也按照80萬攤銷嗎?
老板與其他4個股東一起買了一塊地,地我老板與其他兩個股東都是占比18%嗎(3個股東各投資741萬),第四個股東投資1980萬,然后開發(fā)這塊地,就是出資741萬的3個股東在出資蓋,然后3個股東免費用7年,7年后4個股東出租的房款按比例在分,那我這做賬走無形資產741萬嗎,那后期蓋樓房的費用走固定資產嗎
老師,我們公司是村集體企業(yè),現(xiàn)在替我們村運營著,也是我們公司籌建的一個便民市場,現(xiàn)在市場建起來了,也一直在招租進行當中,現(xiàn)在我們村委會要求我們公司給村委會開工程款增值稅發(fā)票,村委會給我公司撥一筆補助款,這個要怎么入賬,入賬科目怎么寫,成本票怎么辦
老師,我們企業(yè)的一個股東是村集體經濟,投資后,明年固定給與一筆費用。這個費用我們怎么入賬
老師,我們公司是集體經濟組織作為股東成立的,成立這個公司的初衷也是為了壯大集體經濟,用這個投資公司作為中間轉接,將農民土地流轉轉租給外面的公司,每年收到租金再將租金轉給村委,由村委分配給各個農戶,這種租金收入可以掛往來嗎?支付給村委的是沒有財政收據(jù)和發(fā)票的,能入成本嗎?感謝
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
實際上公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài)
借其他應收款貸,銀行存款。掛著這個。