等于是公司買了又賣了是嗎?
我們公司兩個月前 老板用自己的個人賬戶從個人手里買了一輛二手車 掛的是公司戶 并且沒有發(fā)票 現(xiàn)在老板想把這輛車賣出去 賣出去的話應該也是從老板個人賬戶里面走賬 會計還需要記錄什么嗎
老師,我們公司新買了一輛汽車,車牌是法院拍來的, 車牌+汽車一共77500元 法院開的發(fā)票內(nèi)容是代管案款 然后二手中介把汽車賣了10000元 有二手汽車市場發(fā)票的,這個我要怎么做分錄啊
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對方公戶,麻煩老師給回復下,萬分感謝
老師你好,我公司購買了一輛二手小汽車作為固定資產(chǎn),但是購進的車有車號,買回來以后自己又重新辦了一個車牌號,如果要合理的把新辦的車牌號發(fā)生的費用票入賬,我需要辦理一個什么手續(xù)!
請問下我公司買了一輛三輪車用過了又賣掉給個人 但是個人非要我們開具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車發(fā)票市場才能開二手車的發(fā)票 我們當月如何做賬,如果按固定資產(chǎn)清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來自二手車發(fā)票金額 怎么處理
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應該怎么做賬呢
是公司將車 賣了 又買回來了
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
老師 是為了過戶等原因是平出平進的
那就沒有營業(yè)外收支了
是汽車租賃公司 當初直接進的成本 沒有做固定資產(chǎn)
借銀行存款 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
老師 不繳納說了
對的,按照這么做就成了
是增值稅不用繳納了嗎?
對這個不需要交納的
為什么不用繳稅
賣出和買進 不是分開的嗎 二筆交易的
就是你賣出去的時候就是你賣出去的時候涉及到增值稅,買來的話不涉及到。
老師要繳納這只是我的
增值稅的
對,賣的時候需要繳納的