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支付給個人的房租10000 如果不開票的話 就是少抵了所得稅10000*5%=500, 那如果讓個人代開發(fā)票,稅額由公司承擔(dān), 那公司額外負擔(dān)的費用是個人財產(chǎn)租賃稅額:10000*10%=1000, 要票反而虧了 , 這樣理解對嗎?

2024-07-11 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 09:18

是的對的,是這么理解。

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是的對的,是這么理解。
2024-07-11
是的,您本月需要繳納的增值稅為1000%2B10000%2B30=11030。 在申報增值稅時,您需要按照實際開具的發(fā)票金額和對應(yīng)的稅額進行申報。對于物業(yè)管理服務(wù)、房屋租賃業(yè)務(wù)以及代收水電費等業(yè)務(wù),您都需要根據(jù)具體的銷售額和對應(yīng)的稅率計算出應(yīng)繳納的增值稅。 需要注意的是,小規(guī)模納稅人的增值稅稅率可能會有所不同,具體稅率需要根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定來確定。此外,在申報增值稅時,還需要提供相關(guān)的發(fā)票信息、合同等資料,以便稅務(wù)部門進行審核和確認(rèn)。
2023-12-14
你好,可以做賬的,但是沒法稅前扣除啊,如果你再補開發(fā)票的話,補什么業(yè)務(wù)的。
2024-02-05
同學(xué)你好 這樣理解沒問題的
2021-04-01
這個就是由于租房,產(chǎn)生的稅費,你支付稅費,可能對方才開具發(fā)票,不然不會開具發(fā)票。
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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