您好,我們這個政府補(bǔ)助有沒有交稅 企業(yè)受到政府的專項(xiàng)資金,計(jì)入遞延收益,與資產(chǎn)相關(guān)的,是否扣除看收入是否享受免稅。 不免稅就能加計(jì)
去年我們買的設(shè)備有100臺,當(dāng)時為了多做研發(fā)費(fèi)用,就把這100臺的折舊做到的研發(fā)支出,現(xiàn)在研發(fā)結(jié)束了,設(shè)備現(xiàn)在閑置在那了,這情況我的折舊又記到那個科目上呢?閑置的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師,您好,我有一個研發(fā)項(xiàng)目,專門為這個項(xiàng)目購進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計(jì)提,那我未計(jì)提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費(fèi)用,剩下的折舊如何入賬呢?
去年的研發(fā)費(fèi)用滿足資本化費(fèi)用的全部列入費(fèi)用化,怎么調(diào)整?通過以前年度損益調(diào)整后增加固定資產(chǎn),需要補(bǔ)提累計(jì)折舊么,研發(fā)費(fèi)用后形成的固定資產(chǎn)成本怎么界定?
老師,22年研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi),加計(jì)扣除的時候是根據(jù)固定資產(chǎn)原值去加計(jì)扣除嗎?那21年購入的固定資產(chǎn)可以嗎
本月研發(fā)部門購買電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計(jì)扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對不對,請指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計(jì)提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
請問,公司出具審計(jì)報告,給來給出報告人員支付的住宿費(fèi)用請問計(jì)入什么科目
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,我們交的房費(fèi)的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費(fèi),可以不,發(fā)票是后來開進(jìn)來的,之前做賬做的都是房費(fèi)
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,如果有時候19人,有時候30人,這樣是累計(jì)起來/12嗎,還是說只要其中一個月超30人就得交
學(xué)看財(cái)務(wù)報表聽哪個課呢
個人獨(dú)資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個人經(jīng)營所得稅嗎
分期免稅,收到是做專項(xiàng)應(yīng)付款,沒有繳稅,在固定資產(chǎn)折舊時做借研發(fā)費(fèi)用,貸方遞延收益沖減
哦哦,那我們不能加計(jì)扣除的,也不能扣除 企業(yè)取得的該筆政府補(bǔ)助如果作為不征稅收入處理,則該筆資金用于研發(fā)活動所形成的費(fèi)用,不得稅前扣除,更不能加計(jì)扣除。 如果企業(yè)取得的該筆政府補(bǔ)助未作為不征稅收入處理,計(jì)入收入總額依法納稅的,則該筆收入形成的研發(fā)費(fèi)用可以稅前扣除,且適用加計(jì)扣除政策。
在固定資產(chǎn)折舊時做固定資產(chǎn)折舊遞延收益結(jié)轉(zhuǎn):借方:遞延收益,貸方:其它收益,分期確認(rèn)應(yīng)稅收入了,研發(fā)費(fèi)用是否能加計(jì)抵減
您好,我們的折舊在科目在哪里呀,確認(rèn)收入了可以的