你好,是小規(guī)模期間收到的是嗎?小規(guī)模期間沒有收入的可以抵扣。
老師,我司剛成立,準備購一批機器,金額不含稅價在800萬左右,即將租給營利性政府部門使用,每月以分成方式返回分成給我司,廠家給我的票可??善?,考慮到我的下游是免稅部門只須提供普票,這種情況我升為一般納稅好一點還是小規(guī)模。目前也無法知道每個月收入多少,或者我現(xiàn)在讓廠家給我專票,往后收入較大的時候再升為一般納稅進行抵扣。
老師,我是一家建筑公司的分公司,獨立核算,現(xiàn)在先注冊為小規(guī)模納稅人,等到銷售額超過500了再去申請登記成一般納稅人(這個間隔大概是兩三個月)。在我是小規(guī)模納稅人的時候可以收取專票么?收取得專票可以在我成為一般納稅人之后抵扣么?
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認定稅種,上個月去的,結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認定成小規(guī)模了,我也不知道進電子稅務(wù)局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報,今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報沒做賬?,F(xiàn)在我進認證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個月開始算?
老師,進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應(yīng)確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
是的,小規(guī)模期間收到的,沒有收入,還沒有開始營業(yè),也沒有做賬現(xiàn)在才知道,然后我們準備這個月升為了一般納稅人,
小規(guī)模期間沒有收入,小規(guī)模收到的專票轉(zhuǎn)了,一般納稅人可以抵扣。
可是我們申報了一次0申報也可以嗎?相當于季報了一次
你好可以的可以的可以