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老師,進項稅轉(zhuǎn)出的賬務如何處理

2025-09-04 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 19:44

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:45

您好,進項稅轉(zhuǎn)出的賬務處理要根據(jù)不同情況來操作,如果是用于集體福利,借:管理費用等 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:庫存商品和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);如果是發(fā)生非正常損失,就借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:庫存商品和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);如果是用于免稅項目,就借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 19:49

是收到一張以前年度的預付款發(fā)票,一直掛賬,現(xiàn)在直接做庫存商品,應交稅費(進項轉(zhuǎn)出),貸方?jīng)_預付賬款可以嗎?進項轉(zhuǎn)出的話增值稅申報需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:51

?您好,收到以前年度的預付款發(fā)票,現(xiàn)在直接做庫存商品,同時借記庫存商品和應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸方?jīng)_預付賬款的賬務處理是正確的,因為預付賬款是資產(chǎn)類科目,收到貨物后需要結(jié)轉(zhuǎn),而進項稅轉(zhuǎn)出是因為這筆進項稅不能抵扣或不符合抵扣條件。關于增值稅申報,進項稅轉(zhuǎn)出需要在增值稅納稅申報表附表二中進項稅額轉(zhuǎn)出欄次填報,轉(zhuǎn)出金額=發(fā)票金額×稅率,

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:09

那進項轉(zhuǎn)出科目就一直掛著余額是嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:13

?您好,進項稅轉(zhuǎn)出科目不會一直掛著余額,它只是一個過渡性科目,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作是,月末將應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目的余額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目,結(jié)轉(zhuǎn)后進項稅轉(zhuǎn)出科目余額為零。比如本月進項稅轉(zhuǎn)出累計5000元,月末做分錄:借記應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)5000元,貸記應交稅費-未交增值稅5000元,這樣進項稅轉(zhuǎn)出科目就沒有余額了,而未交增值稅科目的貸方余額表示需要繳納的增值稅額。

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:16

我們有進項稅待抵扣,可以用這個代替未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:16

您好,不合適的,這是二級科目,最終應交都結(jié)轉(zhuǎn)到未交 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應交稅費——未交增值稅,用 ?應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:19

看著有點復雜,有點繞

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:20

哦哦,這是稅法書上寫的規(guī)范操作

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:21

本來是不用的,進項轉(zhuǎn)出處理,結(jié)果多了一個未交增值稅余額,需要交稅?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:21

您好,這個科目是貸方余額交稅,如果借方余額是表示留抵

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:23

我們留抵直接掛待抵扣進項稅了

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:23

哦哦,咱這個不太規(guī)范的

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快賬用戶5423 追問 2025-09-04 21:28

關于增值稅的幾個明細及賬務處理有解析嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-04 21:29

您好,您說的是視頻么,肖老師講得特別好,郵箱有么,我發(fā)您

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-04
您好, 借成本費用科目 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-03-09
借成本費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額傳出
2022-07-06
你好,是什么原因?qū)е碌男枰鲞M項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
2022-07-06
你好? 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出?
2022-03-02
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