你好,就這份合同來說不用繳納。

老師,建筑施工行業(yè),印花稅是按照簽訂合同后15日內(nèi)按合同金額繳納嗎?另外如果結(jié)算后,合同金額和結(jié)算金額不一致的那一部分呢?
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購銷合同,請(qǐng)問購銷合同我們是否需要繳納印花稅。
我們工業(yè)企業(yè)買了一塊土地,準(zhǔn)備建廠房,和對(duì)方簽訂了廠房施工合同,是否需繳納印花稅,如需要,是按照什么稅目繳納印花稅
建設(shè)單位與總包單位簽訂了施工合同,暫估價(jià)5000萬,審計(jì)下來2300萬,當(dāng)時(shí)簽訂的時(shí)候按照5000萬申報(bào)繳納印花稅,之后與其他施工單位簽訂的其他施工合同可以暫不申報(bào)印花稅嗎?
4月未簽訂了一份施工合同,如果建筑行業(yè)按施工合同合同金額申報(bào)繳納了印花稅,以后這個(gè)項(xiàng)目就不用繳納印花稅了嗎?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題
選項(xiàng)A,不是不影響損益嗎?


沒明白老師的意思?
比如說這個(gè)項(xiàng)目以后你沒有其他的合同了,就不用再繳納了。
我們當(dāng)?shù)赜泻枚喽疾话春贤瑏砝U納印花稅?都按什么時(shí)候開票什么時(shí)候去繳納印花稅?
這樣可以嗎?
按照合同繳納也可以,或者是你按照開票繳納也可以。
可以按照開票繳納去申報(bào)印花稅的是嗎?比如我8月開了票,那們這印花稅去申報(bào)呢?
可以按照開票去繳納也沒問題。
老師比較靈話實(shí)操,問了好多老師,都說必須按照合同去申報(bào)印花稅,都說按照開票去繳納印花稅不可以
其實(shí)現(xiàn)實(shí)中這個(gè)操作也是很靈活的。
按照開票去繳納印花稅,沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
對(duì),這個(gè)其實(shí)沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的。
好的,再問下老師如果8月份開票,申報(bào)印花稅在哪月申報(bào)呢?
一般八月份開票,九月份申報(bào)的。
九月份不是季報(bào),我們印花稅都是季度才在電子稅務(wù)局下顯現(xiàn)出來
你們?nèi)绻醇径壬陥?bào)的話,那就只能十月份申報(bào)。
好的,謝謝老師!
沒事兒,沒事兒,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
不過你也可以和當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)一下,看看到底有沒有額外的要求。