在這種情況下,商管公司開具租賃的增值稅專用發(fā)票是否合法,取決于商管公司與業(yè)主之間的委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議的具體約定以及相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定。 如果委托協(xié)議明確規(guī)定商管公司有權(quán)代表業(yè)主收取租金并開具發(fā)票,并且商管公司具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和稅務(wù)登記,那么開具增值稅租賃專用發(fā)票可能是合法的。 如果沒(méi)有明確的授權(quán)和合法的依據(jù),擅自開具發(fā)票可能存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 1.虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn):可能被認(rèn)定為虛開增值稅專用發(fā)票,從而面臨稅務(wù)處罰。 2.稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確:可能導(dǎo)致商管公司的稅務(wù)申報(bào)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,引發(fā)稅務(wù)審計(jì)和調(diào)整。 3.業(yè)主的稅務(wù)問(wèn)題:可能影響業(yè)主的稅務(wù)申報(bào)和納稅義務(wù)的履行。 例如,如果商管公司未經(jīng)授權(quán)開具發(fā)票,而業(yè)主也未將這部分租金納入其納稅申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)在核查時(shí)可能會(huì)對(duì)雙方進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整和處罰。 為了避免涉稅風(fēng)險(xiǎn),商管公司在開具發(fā)票前,應(yīng)仔細(xì)審查委托協(xié)議,并咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn),確保業(yè)務(wù)操作的合法性和稅務(wù)合規(guī)性。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)是商場(chǎng)招商類,例如我們和A公司簽了租賃合同(A公司租我們商場(chǎng)鋪面進(jìn)行經(jīng)營(yíng)),A公司租金讓B公司代付,要求我們開租金發(fā)票給B公司。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們現(xiàn)在要承接一個(gè)房地產(chǎn)公司的項(xiàng)目,他們的商鋪要委托給我們來(lái)進(jìn)行管理,也就是我們出租收租金,我們目前是小規(guī)模服務(wù)企業(yè),有沒(méi)有必要換成個(gè)體工商戶來(lái)進(jìn)行管理。個(gè)體戶180萬(wàn)免增值稅,也沒(méi)有所得稅
咨詢一下,我們是一家企業(yè)管理小規(guī)模納稅人公司,類似物業(yè)管理公司,在一所高校里承包的一些商鋪和場(chǎng)地的管理,所有產(chǎn)權(quán)歸學(xué)校,如果合同內(nèi)容簽的都是服務(wù)管理費(fèi),那我們開票是不是直接開1%的管理服務(wù)費(fèi)?如果合同內(nèi)容簽的是場(chǎng)地租賃和商鋪?zhàn)赓U是不是就要按不動(dòng)產(chǎn)租賃5%來(lái)開票?
我們公司屬于一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)商鋪想要出租給其他公司,我們作為二房東,可以開租賃、物業(yè)、水電費(fèi)發(fā)票給他們嗎?需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎? 我們商鋪是租國(guó)有單位的,他們開發(fā)票給我們,我們?cè)匍_發(fā)票給出租公司。稅點(diǎn)怎么算?
我們是商管公司,業(yè)主把商鋪委托給我們經(jīng)營(yíng)管理代出租,我們把商鋪?zhàn)赓U出去后租賃方要求由我們商管公司來(lái)開租賃的增值稅專用發(fā)票給他,請(qǐng)問(wèn)一下我們商管公司開增值稅租賃專用發(fā)票出來(lái)合法不,有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?