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我們是外貿(mào)出口企業(yè),上月開了進(jìn)項票未認(rèn)證,未抵扣勾選,這個月票紅沖了,請問怎么報稅?

2024-07-10 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 09:55

您好,這個沒抵扣呢,報稅就不用提現(xiàn)這筆了。

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快賬用戶6750 追問 2024-07-10 10:17

請問印花稅要體現(xiàn)這筆嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 10:17

因為紅沖了是不用體現(xiàn)在這里面。

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您好,這個沒抵扣呢,報稅就不用提現(xiàn)這筆了。
2024-07-10
同學(xué)你好,可以勾選上的。進(jìn)項稅是全額,再把紅字發(fā)票拿來做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行了。
2025-03-14
你好,請問材料發(fā)票和油費(fèi)是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計算退稅
2025-02-20
你好這里不會出現(xiàn)
2024-06-08
根據(jù)您提供的情況,出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得了專票并進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報表附表二第26欄填寫了該數(shù)據(jù)。然后,在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選。 在填寫8月的增值稅申報表時,通常不需要對期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的欄次扣除五月的稅額。因為您已經(jīng)在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并且在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選,所以系統(tǒng)應(yīng)該已經(jīng)自動更新了相關(guān)數(shù)據(jù),并將五月的稅額從8月的申報表中扣除
2023-11-24
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