您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)
老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎,事先得算好在做憑證嗎
我想問(wèn)一下 如果發(fā)票到了 我們這個(gè)月不想認(rèn)證,需要把進(jìn)項(xiàng)做到 應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)), 做分錄: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅 把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)填在哪里?
老師,我想問(wèn)下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來(lái)的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會(huì)計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師前期放到待認(rèn)證里的進(jìn)項(xiàng),本期認(rèn)證了,是需要做筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
接待客戶,住宿費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進(jìn)項(xiàng)都先下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)計(jì)分錄?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?