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老師好!我們6月份出了一批音響,但是進項發(fā)票沒開過來,這個月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫嗎?

2024-07-09 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-09 12:19

你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:18

音響我們是直接購買的成品直接出貨,6月份沒收到票應該怎么操作產(chǎn)品出庫呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:20

借庫存商品 貸應付賬款暫估 銷售出去,借銀行放款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:52

月初在把暫估這筆記賬沖銷是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:53

發(fā)票到了再調(diào)整就行。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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