你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以
老師你好,我們是酒店,之前的存貨出庫不規(guī)范,沒有出庫單,而且還沒入庫就先出庫了,之前的會計是有庫存金額就出了,不考慮實際物品,但這些物品后面也開票,都是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),我在8月份先沖紅之前的出庫(結(jié)轉(zhuǎn)成本),然后讓庫房補出庫單再出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,本來6月沒有這項家具的進項的,結(jié)果開出去了這項銷項,然后進項發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因為開出去了銷項,6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種庫存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項庫存可以嗎?要怎么補救呢
老師好!我們6月份出了一批音響,但是進項發(fā)票沒開過來,這個月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫嗎?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認,未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進項票, 確認收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
中級財務(wù)管理的教材是翻譯過來的嗎?
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
繼續(xù)教育為什么看完了一門課程,明明看完了還是顯示未完成
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報,本季度開普票不含稅金額10萬元,票面增值稅額為1%即1000元,暫未收到款項計入應(yīng)收賬款101000元,請問具體會計賬務(wù)處理室怎樣的?謝謝
企業(yè)網(wǎng)銀工本費計入哪個科目
老師一月份的賬,為什么到分攤房租那就不算開辦費了
音響我們是直接購買的成品直接出貨,6月份沒收到票應(yīng)該怎么操作產(chǎn)品出庫呢
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 銷售出去,借銀行放款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
月初在把暫估這筆記賬沖銷是吧
發(fā)票到了再調(diào)整就行。