 
                            你好,沒有確認(rèn)收入,不用暫估成本,直接借 發(fā)出商品? 貸 庫存商品

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司6月份購進(jìn)一批貨物,沒有取得票,當(dāng)月就銷售出去并開了銷售發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商準(zhǔn)備從一個(gè)9月新成立的公司補(bǔ)開發(fā)票給我公司,可以嗎?
老師,我今天開票給對(duì)方,但是進(jìn)貨發(fā)票還沒到,我開出發(fā)票后賬面庫存是負(fù)數(shù),但是月末之前進(jìn)貨發(fā)票就能到,這樣只是進(jìn)貨發(fā)票晚來于開出去的發(fā)票,不做暫估入庫可以不?
老師,本來6月沒有這項(xiàng)家具的進(jìn)項(xiàng)的,結(jié)果開出去了這項(xiàng)銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因?yàn)殚_出去了銷項(xiàng),6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種庫存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項(xiàng)庫存可以嗎?要怎么補(bǔ)救呢
老師 我們2月買貨簽的合同 然后發(fā)票6月才開給我們 但是貨3月我們賣出去了 3月我們就按著合同把發(fā)票開出去了 這樣有沒有問題
老師 我們2月買貨簽的合同 供應(yīng)商然后發(fā)票6月才開給我們 但是貨3月我們賣出去了 3月我們就按著合同把發(fā)票開出去了 這樣有沒有問題
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


那我可以把本來6月得電費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方在7月才 開發(fā)票給我們,我再6月就把電費(fèi)做暫估行嗎。因?yàn)?月我賬上利潤(rùn)太多,想沖點(diǎn)利潤(rùn)
可以,電費(fèi)可以計(jì)提在6月