同學你好 本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,請問年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是只要結(jié)轉(zhuǎn)12月份的那個本年利潤吧
老師,請問,年末,是把每個月的本年利潤,不管虧損盈利,都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤對嗎,每個月虧的轉(zhuǎn)的,最后想加,就得到了年末的利潤分配未分配利潤是嗎?
老師 我想請問一下哈 就是每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候 只是影響“本年利潤”是吧?能影響到“利潤分配-未分配利潤”嗎?
老師,,想問下哈 就是我們財務(wù)軟件每月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候都是結(jié)轉(zhuǎn)到”本年利潤“ 那”利潤分配-未分配利潤“在什么時候需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,開發(fā)票我們給客戶留得是基本戶的銀行信息。發(fā)票已開?,F(xiàn)在要給客戶打款,可以通過我們公司的一般戶打嗎?
你好,我這邊顯示要申報工會經(jīng)費,但是點申報之后又顯示暫無可通過本工能申報的稅費種是怎么回事?
老師實收資本有沒有實繳在資產(chǎn)負債表里面能看出來嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,期初結(jié)存的總存貨金額是對的,但是其中有幾個材料明細錄錯位置了,現(xiàn)在已經(jīng)用了入庫調(diào)整單金額是-50,這個對應(yīng)的憑證怎么做
老師你好,問一下我公戶上申報過工人的工資,當時資金沒有到帳,他因為有事離職了,老板就微信轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在這個帳還在掛著,像這種情況,改怎么弄呢
建廠期間的設(shè)備安裝和采購,入賬都需要哪些附件
固定資產(chǎn)清理科目,月末可以有余額嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師你好,麻煩問下交給稅務(wù)局的工會經(jīng)費計提和繳納的賬務(wù)處理?
老師 您幫忙看看這個結(jié)算損益的分錄 這個里面沒有“利潤分配-未分配利潤”呢 指導(dǎo)一下把
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤呢
是的啊 這不都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的嘛 我也就是說呢 這里面沒有利潤分配未分配利潤 呢
你問問售后是不是季度或者年度結(jié)轉(zhuǎn)的
老師 我看了 年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒有 我剛查了一下我的“利潤分配未分配利潤”的明細賬 只有我2023年 2024年 這兩年的匯算清繳的時候產(chǎn)生的所得稅計入到"利潤分配未分配利潤“這個科目了 因為我們是執(zhí)行的小企業(yè)會計準則的
那你就手動來做哦
好的 老師 那我2022年跟2023年年底都沒有做 會有啥影響嗎?
同學你好 這個沒事 直接結(jié)轉(zhuǎn)就行
老師 軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn) 我也沒有手動結(jié)轉(zhuǎn) 我意思這樣出報表的時候會有問題嗎 或者報表哪個數(shù)據(jù)有明顯的不對嗎?
你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
您說過之后我就知道自己結(jié)轉(zhuǎn)了 我意思是去年前年的我都沒有自己結(jié)轉(zhuǎn),這樣出報表的時候會有問題嗎 或者報表哪個數(shù)據(jù)有明顯的不對嗎?
利潤分配未分配利潤么有數(shù)據(jù)嗎
有數(shù)據(jù) 老師
有數(shù)據(jù)就可以了哦
老師,我剛搞錯了,賬上利潤分配未分配利潤沒有數(shù)據(jù),本年利潤有數(shù)據(jù),因為沒有結(jié)轉(zhuǎn),
那你這個就要手動結(jié)轉(zhuǎn)
老師其實這個如果要是不結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是做帳不科學啊不完整是吧。
對的 這個必須要完整的 要結(jié)轉(zhuǎn)的